同學你好 沖減多計提的就可以 借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
老師 去年年底計提了年終獎150000萬,但是今年實際發(fā)放了14萬,申報了14萬,匯算清繳時我調(diào)增了1萬,請問帳里怎么處理
老師!21年底商品暫估10萬并結轉(zhuǎn)成本,4月收到實際發(fā)票8萬,并于5月匯算清繳時納稅調(diào)增,繳納了企業(yè)所得稅。小企業(yè)會計準則,實際收到發(fā)票怎么做賬務處理?
小企業(yè)會計準則。2022年計提了20萬的獎金,但是實際發(fā)放10萬,匯算清繳納稅調(diào)增。請問次年賬務怎么處理?
小企業(yè)會計準則下,還未進行2022年度匯算清繳,2022年度計提了20萬獎金,但是202303月份公司決定不再發(fā)放,怎么處理比較好?能否在電子稅務局更正財務報表?還是說在202303月份調(diào)整?如何調(diào)整?
本公司用小企業(yè)會計準則,企業(yè)所得匯算清繳時,2022年多計提15萬元獎勵,納稅調(diào)增了。多計提的15萬元怎么做分錄?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
補繳的企業(yè)所得稅計入所得稅費用嗎?
這樣需要調(diào)整報表期初未分配利潤嗎?
同學你好 做跨年調(diào)整的就可以
意思是直接影響本期的未分配利潤,不用調(diào)整報表期初數(shù)據(jù)對吧?這樣和利潤表本期利潤對不上。
同學你好 對的 這個不用調(diào)整期初數(shù)
那2023年資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初就不等于利潤表凈利潤,這個有什么影響嗎?
同學你好 這個是正常的 你做了跨年調(diào)整就是不一樣了
好的 謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝