說明12月已做未開票收入申報
老師你好,這個月未開票收入是負數(shù),之前已經(jīng)做了未開票收入,怎么能不顯示異常,去稅務(wù)大廳申報就可以嗎?
老師你好,我四季度增值稅申報表顯示對比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報報表,十月份開的發(fā)票,這個月報表,九月份的數(shù)再報就重復(fù),不報吧,就顯示異常,怎么做?請老師指點
我單位10月份已開票收入100萬元,未開票收入30萬元,有掛賬客戶1--10月份累計消費50萬元,一直未開票,于本月開票,那么在報稅時填寫已開票收入150萬,未開票收入-20萬這樣做?還是應(yīng)該怎么做呢。還有客戶12月份消費,次年1月份開票是否可以
你好老師,12月份未開票收入10萬已經(jīng)報稅,1月份發(fā)票已開,但是這個月報稅時顯示比對異常,說明怎么說明
你好老師,9月份填了紅字專用發(fā)票,這個月報稅說信息已發(fā)送未開具,這個怎么報稅
現(xiàn)在小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么?
公司打款到A,然后A轉(zhuǎn)給了C,C直接支付給了建筑工地班組清退賠償款,這樣能沖A的掛賬嗎
老師,幫外省開發(fā)票可能會引起預(yù)警,那外賬報稅可以的不?
老師,根據(jù)下面這道題,外購的煙絲消費稅怎么算,可以抵扣嗎
外貿(mào)公司出口貨物,國外客戶委托代理已付人民幣現(xiàn)金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么進行合規(guī)處理?
老師你好,請問土地出讓金分攤計入什么科目
老師您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,平價轉(zhuǎn)讓需要交個人所得稅嗎?
老師你好,我之前的待認證進項稅額都抵扣了,但是我忘了哪些認證抵扣了,我該怎么檢查,補分錄
老師您好,我司是新成立的機械租賃公司,老板本人名下有一輛皮卡車,租給公司,需要交多少稅費,稅率是多少?
您好,6月有一次銷售金額5000元,有2000支付的現(xiàn)金,另外3000是客人3月買的商品A退了要換購商品B,實際是沒有退款的,是換購的操作,但是公司開始建賬的時間是5月,所以沒有5月之前的憑證,這種情況我怎么錄入新的憑證?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是填入當月收到的實際金額?那另外3000怎么錄入?有個人跟我說錄入其他應(yīng)付款,是哪里錄入其他應(yīng)付款呢?我不懂,謝謝解答