是的,
借:營業(yè)外支出 ~賠償金 貸:銀行存款
9月10日,將應(yīng)收丙公司的賬款468萬元出售給中國工商銀行,取得價款380萬元,協(xié)議約定,中國工商銀行在賬款到期日不能從丙公司收回,不得向公司追償,編制會計(jì)分錄借 銀行存款 380 壞賬準(zhǔn)備 4.68 營業(yè)外支出 83.32貸 應(yīng)收賬款――丙公司 468老師我想請教一下這道題為什么壞賬準(zhǔn)備是4.68 怎么做的
老師您好,我想請問一下,我們有基建工程款,財(cái)政撥給我們一筆錢基建項(xiàng)目???,借:銀行存款,貸:財(cái)政補(bǔ)助收入,付給工程公司時,借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財(cái)政撥給我們的那筆錢,請問我的賬務(wù)處理是不是對的,然后還應(yīng)該補(bǔ)計(jì)一比支出嗎?還是怎么處理
老師好,我們是建筑公司,給工人賠付的工傷款,有銀行轉(zhuǎn)賬單,補(bǔ)償協(xié)議書和鑒定結(jié)論書,怎么做賬務(wù)處理?借:營業(yè)外支出 ~賠償金 貸:銀行存款?
老師,請問公司的公賬,收到員工工傷保險賠償,我應(yīng)該怎么做賬。借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工嗎?現(xiàn)在這個工傷所有的費(fèi)用,都是我們現(xiàn)金支付出去了。
我們是一般納稅人建筑公司,還沒有交付的護(hù)欄安裝工程,有車把護(hù)欄撞壞了,報銷公司的賠償款到了公司公戶,但是我們不用給報銷公司開發(fā)票。這個賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—報銷賠償 這個其他應(yīng)收款最后怎么處理呢?總不能在其他應(yīng)收款一直掛著吧,金額也不大,就幾千塊錢
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費(fèi),想問下充值打賞這塊問題,運(yùn)營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設(shè)備計(jì)提折舊是計(jì)什么費(fèi)用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運(yùn)輸混泥土水泥的運(yùn)輸公司,購入了10輛二手運(yùn)輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購買了車輛保險還有司機(jī)的責(zé)任險,取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險和柴油都分類計(jì)入營業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計(jì)入營業(yè)成本還是計(jì)入庫存?還有取得一些維修費(fèi)的普票,是計(jì)入營業(yè)成本還是計(jì)入費(fèi)用?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
你好,請問因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調(diào)整呢
老師,個人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個題為啥還要除10000
你好,個人獨(dú)資公司,可以不開公賬,收入都入私人賬戶嗎
那社保局賠給我們公司的時候怎么做?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
這個不屬于應(yīng)收賬款。
那咋做?收到社保局賠付給公司的時候
是這個分錄
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入