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老師好,我們是建筑公司,給工人賠付的工傷款,有銀行轉(zhuǎn)賬單,補(bǔ)償協(xié)議書和鑒定結(jié)論書,怎么做賬務(wù)處理?借:營業(yè)外支出 ~賠償金 貸:銀行存款?

2023-02-01 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-01 15:04

是的,
借:營業(yè)外支出 ~賠償金 貸:銀行存款

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快賬用戶8804 追問 2023-02-01 15:06

那社保局賠給我們公司的時候怎么做?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-02-01 15:14

這個不屬于應(yīng)收賬款。

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快賬用戶8804 追問 2023-02-01 15:35

那咋做?收到社保局賠付給公司的時候

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齊紅老師 解答 2023-02-01 15:44

是這個分錄
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入

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是的,
借:營業(yè)外支出 ~賠償金 貸:銀行存款
2023-02-01
你好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工, 實(shí)際支付時 借:其他應(yīng)付款-某員工 貸:銀行存款
2024-01-18
收到工傷保險待遇時: 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應(yīng)付款 70759.79 支付員工后續(xù)治療費(fèi)用及一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金等賠償時: 借:其他應(yīng)付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險待遇掛賬) 管理費(fèi)用 / 營業(yè)外支出等(差額部分,具體科目可根據(jù)企業(yè)對工傷支出的性質(zhì)確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
借銀行存款貸利潤分配?
2021-02-19
轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,同學(xué)。
2024-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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