你好,如果是查賬征稅的,需要做賬的,定期定額的,一般稅務(wù)局給申報(bào),其他的都是需要自己申報(bào) 有
個(gè)體工商戶(hù)核定征收還需要做賬嗎
個(gè)體工商戶(hù)已做過(guò)核定征收,外賬還要做嗎?
個(gè)體戶(hù)要做賬報(bào)稅嗎?還有核定征收嗎
個(gè)體戶(hù)核定征收還要報(bào)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)核定征收,需要交個(gè)稅嗎還是經(jīng)營(yíng)所得,還有個(gè)體戶(hù)查賬征收怎么申報(bào)呢
請(qǐng)問(wèn)電商食品店需要辦理食品許可證嗎
老師你好,物業(yè)公司里的綠化支出,買(mǎi)樹(shù)苗,租用登高車(chē)據(jù)樹(shù)枝,這些進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用?
請(qǐng)問(wèn)本月發(fā)生的車(chē)間人員工資,電費(fèi),房租是如何賬務(wù)處理?沒(méi)有開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票可以結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
36.(20.0分)2020年1月1日,科達(dá)公司的董事會(huì)批準(zhǔn)研發(fā)A新型技術(shù),截止至12月31日,該公司在研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)生材料費(fèi)用100000元,人工費(fèi)用50000元,以及以存款支付的其他費(fèi)用200000元總計(jì)350000元,其中,其中符合費(fèi)用化支出(研究階段)為50000元。2020年12月31日,該項(xiàng)A新型技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途。另外,2021年1月1日將持有的B專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲公司,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款500000元增值稅稅額30000元,全部款項(xiàng)已收到存入銀行。該B專(zhuān)利權(quán)的成本為600000元,已攤銷(xiāo)220000元。(共計(jì)20分)要求:(1)請(qǐng)計(jì)算A無(wú)形資產(chǎn)的入賬價(jià)值(2分)(2)寫(xiě)出發(fā)生研發(fā)支出的會(huì)計(jì)分錄(6分)(3)寫(xiě)出2020.12.31達(dá)到預(yù)定用途的會(huì)計(jì)分錄(6分)(4)寫(xiě)出轉(zhuǎn)讓B專(zhuān)利權(quán)的會(huì)計(jì)分錄。(6分)
36.(20.0分)2020年1月1日,科達(dá)公司的董事會(huì)批準(zhǔn)研發(fā)A新型技術(shù),截止至12月31日,該公司在研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)生材料費(fèi)用100000元,人工費(fèi)用50000元,以及以存款支付的其他費(fèi)用200000元總計(jì)350000元,其中,其中符合費(fèi)用化支出(研究階段)為50000元。2020年12月31日,該項(xiàng)A新型技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途。另外,2021年1月1日將持有的B專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲公司,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款500000元增值稅稅額30000元,全部款項(xiàng)已收到存入銀行。該B專(zhuān)利權(quán)的成本為600000元,已攤銷(xiāo)220000元。(共計(jì)20分)要求:(1)請(qǐng)計(jì)算A無(wú)形資產(chǎn)的入賬價(jià)值(2分)(2)寫(xiě)出發(fā)生研發(fā)支出的會(huì)計(jì)分錄(6分)(3)寫(xiě)出2020.12.31達(dá)到預(yù)定用途的會(huì)計(jì)分錄(6分)(4)寫(xiě)出轉(zhuǎn)讓B專(zhuān)利權(quán)的會(huì)計(jì)分錄。(6分)
老師你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒(méi)有科學(xué)計(jì)算器使用方法的教學(xué)視頻,準(zhǔn)備考中級(jí)的,請(qǐng)給鏈接
我們是商場(chǎng)租賃,客戶(hù)要求補(bǔ)開(kāi)去年24年的房租發(fā)票15萬(wàn)元,可以給他開(kāi)票嗎,
老師,你好,我是小規(guī)模出口企業(yè),3月份收到了外匯,4月10號(hào)出的報(bào)關(guān)單,我們應(yīng)該幾月份確認(rèn)收入?
老師,異地項(xiàng)目先干活,還沒(méi)立合同,辦理外經(jīng)證時(shí),大約估個(gè)金額申報(bào)可以么?最終與合同金額有差異的話怎么解決?會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
資料二,為啥不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。不都是在匯算清繳之前嗎,資產(chǎn)負(fù)債表日后嗎?資料3反而影響