一般納稅人,給甲方開票稅率是6%
老師,請問一下,就是我們公司有些商品有發(fā)票,但是有些商品沒有發(fā)票,這種如果稅前扣除怎么才能做到明細(xì)呢?有沒有什么方法,把這個(gè)可以稅前扣除的成本進(jìn)行一個(gè)準(zhǔn)確的計(jì)算呢?還有就是,如果我們要做稅收籌劃的話,怎么進(jìn)行比較好呢?
老師,您好!我公司為開發(fā)企業(yè),房屋出售后代為出租以賺取差價(jià),付給房屋所有人的租金由我公司代為開具發(fā)票,這種情況下代開發(fā)票時(shí)所涉及的各項(xiàng)睡覺均代為繳納,我公司收取的差價(jià)應(yīng)該繳納買些稅種呢?增值稅又安什么稅目完稅?或者麻煩老師指導(dǎo)一下如何做稅籌劃
我們公司是一般納稅人,老板打算注銷公司,公司里有一些機(jī)器設(shè)備他想賣掉,這個(gè)機(jī)器設(shè)備銷售需要開13%的稅票,而我們沒有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,如果開票銷售的話,需要交增值稅及附稅,企業(yè)所得稅,這種情況下,請問怎么樣進(jìn)行稅收籌劃呢?
老師,有這么個(gè)情況,我公司用別的公司名中標(biāo),甲方撥款后需要我家開發(fā)票給別的公司收款,之前我開電子普票苗木,對方是一般納稅人,按6個(gè)點(diǎn)給抵扣給我們收稅,這次我開的人工費(fèi),也開的電子普票,對方說抵扣不了,苗木可以抵扣,那我開專票呢老師?
請問老師,我公司租賃了商場的場地,對方收我們的錢,發(fā)票開的是租賃發(fā)票和物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票,我如果不想自已經(jīng)營,想給個(gè)人經(jīng)營,我這個(gè)稅務(wù)該怎么籌劃。還有如果我直接開轉(zhuǎn)租賃發(fā)票,租賃發(fā)票是9%,我還有6%個(gè)點(diǎn)的,我還可以怎么換經(jīng)營方式,開票怎么開又能省稅呢
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
老師這種代理銷售商品房的企業(yè)要怎么納稅籌劃呢麻煩老師指點(diǎn)下
可選擇成立小規(guī)模,可按低稅率開具發(fā)票。
老師我們合同額是5000萬,這個(gè)成為小規(guī)模應(yīng)該是不可能了
那增值稅這塊確實(shí)沒有更好的方式了。