你好; 你改了什么數(shù)據(jù)的; 才好判斷的??
請(qǐng)問(wèn)老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)有誤,第四季度已經(jīng)申報(bào)所以不能改了。該企業(yè)全年虧損不用交企業(yè)所得稅的情況下,第三季度申報(bào)錯(cuò)誤有影響嗎?
老師,22年四季度的企業(yè)所得稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)記賬軟件12月的賬有錯(cuò)誤,改了改,有什么影響
老師,22年四季度的企業(yè)所得稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)記賬軟件12月的賬有錯(cuò)誤(少記了管理費(fèi)),改了改,有什么影響
老師你好,我更改了2022年12月份的賬同時(shí)也更改了22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),請(qǐng)問(wèn)我第四季度企業(yè)所得稅要不要更改申報(bào)的
老師你好,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)之前第四季度所得稅申報(bào)表有點(diǎn)錯(cuò)誤,年報(bào)才是最正確的!這樣需要更改第四季度所得稅報(bào)表嗎?
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國(guó)補(bǔ),空調(diào),現(xiàn)在只是可以個(gè)人去買,公司買又沒(méi)有優(yōu)惠,開不了公司發(fā)票,有沒(méi)有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師我們是銷售當(dāng)2月份提交了紅字信息表購(gòu)買方確認(rèn)后我們開出紅字發(fā)票 4月份的時(shí)候我們變更了公司名稱稅號(hào)沒(méi)有變 那購(gòu)買方現(xiàn)在還能從他們的稅務(wù)平臺(tái)下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開票嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所年度結(jié)余、上年度支出額、累計(jì)結(jié)余取財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改?。?/p>
老師,這種做什么費(fèi)用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個(gè)體戶在申報(bào)工商年報(bào)時(shí),有一個(gè)從業(yè)人數(shù),個(gè)體戶稅種只有經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)有申報(bào)工資薪金所得。那么這里寫經(jīng)營(yíng)者一個(gè)人還是寫0?
增加了管理費(fèi)
你好; 你管理費(fèi)增加了 ; 你的利潤(rùn)表還得改的; 負(fù)債表也得改哈? ?