你好 你這個已經(jīng)是1月份了,你現(xiàn)在需要先報稅,然后再注銷的
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號)、《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)和《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用干直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為20000元;該批蘋果由運輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運費為800元。該批蘋果80%驗收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價稅合計款項為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費價稅合計678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(1)中,食品加工廠
老師,小規(guī)模納稅人,企業(yè)注銷,電子稅務(wù)局申請簡易注銷,需要注銷預(yù)檢,其中填一項注銷報備時間,這個報備時間可以修改嗎,四季度報表已經(jīng)報了,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)付款2萬,無資金支付,需要注冊資金到位,交印花稅,以前填的注銷報備時間是12月12日到1月20日,能修改報備時間推遲一個月嗎,把資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款處理一下
老師,個體工商戶,備案的小規(guī)模納稅人,廠子停業(yè)不干了,1月份可以注銷稅務(wù)嗎?還是必須等到4月1日報完稅,才能注銷
老師,我公司為一般納稅人企業(yè),公司將空閑的廠房租賃給其他企業(yè),承租方為個體工商戶,租賃期為2022年5月1日至2023年4月30號,現(xiàn)在對方已經(jīng)注銷了,我們應(yīng)開給對方的租金發(fā)票和電費發(fā)票還能正常開具嗎?如果不能,那該如何處理呢?
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
2022年第4季度的稅報完了,2023年有銷售收入,開票8萬元,請問2023年2月份可以辦理注銷嗎?
你這個要先把稅款繳納萬才可以注銷的
我把稅款交完,2月份可以辦理注銷稅務(wù)嗎?還是必須等到4月份申報期內(nèi),報完稅,才讓注銷
是的,你這個交完直接注銷的
不需要等到4月份是嗎?
不需要的,你這個都可以提前做的