嗯嗯,可以的,進項做不抵扣勾選就是
用于簡易計稅項目的進項稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時是購進時就做 借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應付賬款 借:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 還是購進時先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
老師,我是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),主營業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),不是不是不能超過主營業(yè)務(wù)收入,公司的進項遠大于銷項
運輸公司2022年有以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意讓用現(xiàn)在的進項抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出部分,但是現(xiàn)在的進項抵扣完入賬成本太高了,利潤很低負的幾百萬,我把成本部分做到了勞務(wù)成本里,以后每個月再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,這樣對嗎?
運輸公司2022年有以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意讓用現(xiàn)在的進項抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出部分,但是現(xiàn)在的進項抵扣完入賬成本太高了,利潤很低負的幾百萬,我把成本部分做到了勞務(wù)成本里,以后每個月再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,這樣對嗎?
2022年商貿(mào)公司虧本賣商品,出現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,可以不抵扣,轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
但是我看到資料說進項稅額轉(zhuǎn)出情況是兩種,要么貨物非正常損失,要么改變用途,我這兩種情況都不是哦
選改變用途就是了哈
進項稅額轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本的話可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
嗯嗯,可以的,沒問題的