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老師,新年好,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計,外賬給代賬公司做,公司是合伙制,一個老板跑業(yè)務(wù),一個老板管錢,但不做日記賬,一個公賬,一個私賬是管錢老板的名字,這個私賬和她個人沒關(guān)聯(lián),也就是說錢都是公司的。業(yè)務(wù)是這樣的,11月份江西省高速路充值6萬元,安微省高速路充值12萬元。是公賬付款,然后11月份過路費(fèi)到票,也就是打印出來的電子發(fā)票金額190488元,稅額4076.80元,價稅合計194564.8元。請教老師,摘要怎么寫?分錄怎么做?

2023-01-30 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-30 12:39

摘要,車輛過路費(fèi) 分錄,借,x費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項 貸,預(yù)付賬款

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快賬用戶6600 追問 2023-01-30 12:42

那收到票了呢?怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-01-30 12:47

前面給你的賬務(wù)處理,就是打印的那個電子發(fā)票的賬務(wù)處理啊。

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快賬用戶6600 追問 2023-01-30 12:50

那充值的錢呢?不做銀行存款減少嗎?那個過路費(fèi)不是做主營業(yè)務(wù)成本嗎?怎么做費(fèi)用???

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齊紅老師 解答 2023-01-30 12:50

充值的時候就是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-01-30 12:51

后面消費(fèi)的時候就是借相關(guān)的費(fèi)用,如果說你那個過路費(fèi)是屬于你主營業(yè)務(wù)的成本,你就是借主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶6600 追問 2023-01-30 12:53

那你就幫我把分錄全寫出來給我看看啰

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齊紅老師 解答 2023-01-30 13:13

借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,x費(fèi)用成本等 應(yīng)交增值稅,進(jìn)項 貸,預(yù)付賬款

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快賬用戶6600 追問 2023-01-30 13:22

把預(yù)付賬款全換成應(yīng)付賬款可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-30 13:23

也是可以的,如果您沒用預(yù)付,用應(yīng)付也行

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快賬用戶6600 追問 2023-01-30 13:25

我全部都是用應(yīng)付賬款的,行嗎?

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快賬用戶6600 追問 2023-01-30 13:30

老師,我公司11月份加油卡充值57萬元,公賬付款,然后實際發(fā)生額是454650.92元,稅額是59104.62元己開專票這個分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-01-30 13:37

借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款57萬 借,x費(fèi)用成本等454650.92 應(yīng)交增值稅,進(jìn)項59104.62 貸,應(yīng)付賬款

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快賬用戶6600 追問 2023-01-30 13:41

老師,我公司還發(fā)生了這樣的業(yè)務(wù),油票走票款93450元,公賬付款,返還款86908元,進(jìn)私賬,稅點(diǎn)開支6542元。這個怎么處理?

頭像
快賬用戶6600 追問 2023-01-30 13:42

摘要怎么寫?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-30 13:49

不好意思,不相關(guān)的問題,您需要重新提問。 學(xué)堂規(guī)定的是一問一答 呢,,

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摘要,車輛過路費(fèi) 分錄,借,x費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項 貸,預(yù)付賬款
2023-01-30
您好,借應(yīng)收賬款8400,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。借銀行存款8400,貸應(yīng)收賬款
2023-02-02
你好 支出時 ,借成本費(fèi)用126700,貸銀行126700 ?返款要是給單位的? 個人賬上收款? ?借其他應(yīng)收款117831 貸 營業(yè)外收入? ? ?差額不處理? ?
2023-01-26
借勞務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,老板 確認(rèn)收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
2023-01-30
同學(xué)你好 對的 做往來科目就可以了
2023-01-27
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