借管理費(fèi)用,貸銀行放款,280。
請(qǐng)問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),還沒報(bào)銷,這一般是放在11月申報(bào)時(shí)填寫這280的技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵減呢還是放在下月12月份她報(bào)銷后再申報(bào)這280的抵減呢?
請(qǐng)問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),還沒報(bào)銷,這一般是放在11月申報(bào)時(shí)填寫這280的技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵減呢還是放在下月12月份她報(bào)銷后再申報(bào)這280的抵減呢?
稅控盤280元的服務(wù)費(fèi)可以抵扣嘛? 可以的話,怎么寫分錄?申報(bào)的時(shí)候怎么填呢?
一般納稅人,增值稅控盤服務(wù)費(fèi)280元。這個(gè)抵扣增值稅的時(shí)候怎么寫會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人交的280稅盤維護(hù)費(fèi)進(jìn)行抵扣稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對(duì)規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過25%;還是說,每一方都必須超過25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計(jì)算呢?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對(duì)象?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照獎(jiǎng)金和發(fā)工資,老師可以講一下計(jì)算過程嗎?謝謝
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請(qǐng)問老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個(gè)他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一段文字這個(gè)是什么情況怎么解決這個(gè)問題,沒辦法計(jì)算。
這筆費(fèi)用不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的嗎
可以抵扣,需要抵扣的時(shí)候,你再做抵扣的分錄。
我是去年11月開的發(fā)票280,在今年2月份申報(bào)減免明細(xì)表再填寫申報(bào)可以的嘛?那到時(shí)怎么寫分錄呢
可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師,就只寫分錄就行是嗎?還需要附上什么附件嗎
你好,只需要做賬務(wù)處理就可以了,其他的不用。