你這里100×(13%-10%)=3 60×100/150=40 100×10%=10,退稅10萬 你看一下
老師我們是出口企業(yè)內(nèi)銷是不含稅金額是440萬,出口是60萬,進(jìn)項稅額是52萬,退稅率是13%,上月沒有留底,老師幫我算下我是要交稅還是退稅
假如退稅率10%,內(nèi)銷項50萬,進(jìn)項60萬,出口不含稅額100萬元,那我本月要交多少稅及后續(xù)退多少稅,謝謝老師了
老師,你好,請問下,生產(chǎn)企業(yè),出口開出普票100萬,內(nèi)銷開100萬,退稅率是9%,增值稅稅負(fù)3%,請問要拿多少進(jìn)項發(fā)票來抵扣,退稅時要多少進(jìn)項,謝謝
老師:我8月份出口銷售額是112萬,退稅率13%,無內(nèi)銷。那么應(yīng)該需要勾選多少進(jìn)項呢?
老師,出口企業(yè),怎么計算退稅金額?比如8月份開出內(nèi)銷專票200萬元(不含稅),開了出口發(fā)票300萬元,那么我要計算可以退多少稅,要怎么計算?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
不太明白,我本月不用交稅,還可以退10萬是這樣?
對的,就是這個意思,可以退10萬。
那是不是我前面那步驟可以忽略,直接用外銷額乘以10%就行了,
需要用前面數(shù)據(jù)計算進(jìn)行比較,按金額小的退稅。