您好,對(duì)的,理解到位
老師,屬于21年的費(fèi)用,沒有暫估 22年1月開票,22年入賬,所以22年匯算21年時(shí)納稅調(diào)減了21年的,正常22年再調(diào)增就可以吧,那如果這比費(fèi)用現(xiàn)在不讓稅前扣除,那我是不是現(xiàn)在作廢,匯算時(shí)再調(diào)增,,
22年計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅,22年12月結(jié)賬的時(shí)候還沒收到票,現(xiàn)在23年1月我收到了發(fā)票,我繼續(xù)正常做賬就行了是吧,不用在增值稅納稅調(diào)整里面處理是嗎
我們公司用的一個(gè)平臺(tái),一年年費(fèi)是7999,然后23年要漲價(jià),公司就在12月提前續(xù)費(fèi)了,正常應(yīng)該到23年3月續(xù)費(fèi)的,我在22年12月的分錄是 借預(yù)付,貸銀存。然后1月發(fā)票回來了,有進(jìn)項(xiàng)稅,正常我應(yīng)該借銷售費(fèi)用;進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付的,但是這部分年費(fèi)還沒到使用的時(shí)候,我應(yīng)該怎么做分錄呀
請(qǐng)問,銀行22年的手續(xù)費(fèi),今年發(fā)票開了專票,但是當(dāng)時(shí)做賬沒有做進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我收到發(fā)票了,是不是可以直接把增值稅計(jì)提了,就是借,應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),這樣
老師,我收到銀行開的22年7-12月手續(xù)費(fèi)發(fā)票是專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)想留著以后抵扣用,我這個(gè)需要怎么做賬,22年已經(jīng)結(jié)賬,當(dāng)時(shí)這進(jìn)項(xiàng)稅都按金額進(jìn)費(fèi)用了,這塊怎么處理
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
但是如果超過匯算清繳的時(shí)間我再收到的發(fā)票,就不能這么做是嗎?
嗯對(duì)如果超過的話就不行了