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22年計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅,22年12月結(jié)賬的時(shí)候還沒收到票,現(xiàn)在23年1月我收到了發(fā)票,我繼續(xù)正常做賬就行了是吧,不用在增值稅納稅調(diào)整里面處理是嗎

2023-01-29 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-29 16:16

您好,對(duì)的,理解到位

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快賬用戶9117 追問 2023-01-29 16:30

但是如果超過匯算清繳的時(shí)間我再收到的發(fā)票,就不能這么做是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-29 16:30

嗯對(duì)如果超過的話就不行了

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您好,對(duì)的,理解到位
2023-01-29
你好,把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫稅收金額
2023-05-05
23年做調(diào)整分錄。然后,更正22年的報(bào)表,再做匯算
2023-05-18
你好,需要調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額的
2021-01-19
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
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