你好,對(duì)的,是的,需要在一月份退稅勾選,然后在二月份申請(qǐng) 你只有申報(bào)了增值稅,才能申請(qǐng)出口退稅 15號(hào)之前完成
老師,我們公司在2021年11月申報(bào)出口的,請(qǐng)問(wèn)要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請(qǐng)問(wèn)我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說(shuō)在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了,要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷售收入,然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
問(wèn)一下老師,今年6月份開(kāi)的發(fā)票,7月份也都正常申報(bào)了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時(shí)銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時(shí)候?qū)Ψ焦菊f(shuō)不要發(fā)票了,讓我們沖紅退了,我想問(wèn)一下如果沖紅了,那之前6月份申報(bào)的增值稅還能退掉嗎
老師,對(duì)是銷售商品的 那我想2月退稅只能1月份進(jìn)項(xiàng)點(diǎn)勾選退稅了對(duì)吧 如果下個(gè)月選擇的話 3月才能退對(duì)吧 老師問(wèn)下如果下月退報(bào)完增值稅才能退嗎 有時(shí)間限制嗎 還是15號(hào)之前
老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請(qǐng)退稅時(shí) 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好,是的,對(duì)的 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅 說(shuō)的這個(gè)申報(bào)退稅是不是說(shuō)的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說(shuō)的申報(bào)退稅模塊的退稅申報(bào) 同學(xué)您好,申報(bào) 退稅金額也是次月申報(bào)的一樣。 10月的報(bào)表是11月15日才申報(bào)的,退稅申請(qǐng)也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報(bào)可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報(bào)退稅是嗎 如果報(bào)完增值稅以后還在申報(bào)期 可以直接在申報(bào)退稅 就不等到下個(gè)月了
老師你好,我想問(wèn)一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個(gè)時(shí)間估計(jì)有點(diǎn)久,我這個(gè)月也有出口要申報(bào),那么申報(bào)2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報(bào)的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒(méi)有退下來(lái),這個(gè)月應(yīng)該申報(bào)出口退稅的話,留抵稅就很大?有沒(méi)有更加合理的建議?
老師,我們向供應(yīng)商采購(gòu),供應(yīng)商也正常開(kāi)票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個(gè)比較合規(guī)
請(qǐng)問(wèn)老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票沒(méi)開(kāi)導(dǎo)致現(xiàn)金負(fù)數(shù),這句話怎么理解呢?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表變了 我怎么更正
你好,請(qǐng)教下,利潤(rùn)表,和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系,相差10萬(wàn)元, 資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)比利潤(rùn)表多整10萬(wàn),查看了下,科目余額表,未分配利潤(rùn),有個(gè)10萬(wàn)?
老師,資產(chǎn)清算所得稅申報(bào)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是實(shí)際要補(bǔ)繳的稅嗎?
偷稅 漏稅 騙稅 是什么區(qū)別? 通俗的講
好的老師 我再問(wèn)下我開(kāi)具出口發(fā)票日期按的報(bào)關(guān)單申報(bào)日期1.9號(hào),出口日期是1.11號(hào),現(xiàn)在我填出口貨物報(bào)關(guān)單管理里面有匯率配置當(dāng)期匯率按哪個(gè)日期
選擇當(dāng)月第一個(gè)工作日或是報(bào)關(guān)當(dāng)天。
老師報(bào)關(guān)當(dāng)天是申報(bào)日期嗎 可以按照申報(bào)日期填寫(xiě)嗎 和來(lái)的出口發(fā)票匯率日期一致可以嗎
你好,可以的,可以這么做的,你選擇了一年內(nèi)是不允許變化的。可以看一下你之前出口是怎么做的。
嗯 新成立公司第一次弄 謝謝老師的講解
你好,報(bào)關(guān)的當(dāng)天你看一下報(bào)關(guān)單,上面有日期 在這里面看時(shí)間就可以的
嗯 好的 老師問(wèn)下出口貨物國(guó)內(nèi)的這部分運(yùn)費(fèi)取得專票可以退稅嗎 填寫(xiě)時(shí)在哪里填寫(xiě)
商貿(mào)不可以退稅的。
老師這部分運(yùn)費(fèi)可以抵扣內(nèi)銷還是不能抵扣 不抵扣勾選
選擇不抵扣勾選 抵扣不了內(nèi)銷
謝謝老師(≧?≦)
不用客氣,工作愉快。