你好,月銷(xiāo)售額10萬(wàn)或者季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以?xún)?nèi)普通發(fā)票的照樣可以免增值稅,只不過(guò)是開(kāi)票稅率的時(shí)候選擇1%。
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)您一下,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額15萬(wàn)季度銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以?xún)?nèi)免征增值稅這個(gè)政策,如果月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn),但是季度銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以?xún)?nèi),還能不能免征增值稅?
就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號(hào)開(kāi)始不是免那個(gè)增值稅嗎?普票嗯,如果說(shuō)客戶(hù)季度現(xiàn)在從4月1號(hào)開(kāi)始啊,季度超過(guò)45萬(wàn)以后也是免嗎?,F(xiàn)在有200萬(wàn)收入,分開(kāi)幾個(gè)月開(kāi)票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過(guò)500萬(wàn)的吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模現(xiàn)在不是4.1開(kāi)始如果是3%稅率就免征增值稅了。那第一季度開(kāi)票如果超過(guò)45萬(wàn)還要交增值稅嗎?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)今年2023年1月開(kāi)始 小規(guī)模開(kāi)普票不能開(kāi)免稅了對(duì)嗎?那如果是月銷(xiāo)售不超10W 季度不超30W的 還能免征增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,從2023年1月份開(kāi)始開(kāi)票稅率是不是就是1%?季度不超過(guò)30萬(wàn)的是不是就是免增值稅?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
按季度報(bào)稅的話(huà),季度在30萬(wàn)以?xún)?nèi)的不需要交。
意思是說(shuō) 開(kāi)票先按1%開(kāi) 到季度申報(bào)的時(shí)候 把這個(gè)稅填到免征的那一欄對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的明白 謝謝
不用客氣,工作愉快。