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春江公司本月銷售一批商品給D企業(yè),售價¥10,000,增值稅1700,貨到發(fā)現商品質量,要求在價格上給予3%的折讓,經查名,D企業(yè)提出的要求,符合合同規(guī)定,春江公司同意并辦妥了相關手續(xù),假定此前銷售收入已確認,貨款已收到,根據材料分別編制春江公司銷售產品,銷售折讓的相關。會計分錄標注金額

2023-01-29 01:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-29 01:37

借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入1萬, 應交稅費,應交增值稅下項1700

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齊紅老師 解答 2023-01-29 01:38

借主營業(yè)務收入1萬乘以3% 應交稅費應交增值稅銷項1700乘以3% 貸應收賬款

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借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入1萬, 應交稅費,應交增值稅下項1700
2023-01-29
折讓前 借:應收賬款22600 ????? 貸:主營業(yè)務收入20000 ???? 應交稅費-增值稅-銷項2600 發(fā)生折讓后 借:應收賬款 -1130??22600*0.05 ??????貸:主營業(yè)務收入-1000??20000*0.05 ?????應交稅費-增值稅-銷項-130? ?2600*0.05 借:銀行存款21470 貸:應收賬款21470?22600*0.95
2022-06-21
學員你好,分錄如下 借*應收賬款貸*主營業(yè)務收入100000應交稅費-增值稅-銷項稅額13000 借*主營業(yè)務成本70000貸*庫存商品70000 借*主營業(yè)務收入100000*0.05=5000 應交稅費-增值稅-銷項稅額5000*0.13=650 貸*應收賬款5650
2022-12-10
學員你好,問題是什么
2022-12-10
您好 借:應收賬款 113000 貸:主營業(yè)務收入 100000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13000 借:主營業(yè)務成本 70000 貸:庫存商品 70000 借:應收賬款? -5000-650=-5650 貸:主營業(yè)務收入 -100000*0.05=-5000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -5000*0.13=-650
2022-12-09
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