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老師,我們是事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制,對無償劃撥的土地資產(chǎn)評估后賬務(wù)怎么處理?

2023-01-28 21:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-28 21:51

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2023-01-28
你好同學(xué)你當(dāng)成是代收代付款 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款這樣進(jìn)行處理就好了同學(xué)。
2019-08-23
你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn) 換入公允價(jià)值 貸 資產(chǎn)清理,換出賬面 資產(chǎn)處置損益 ,賬面和公允差異 銀行存款 320萬 其他補(bǔ)助 180
2019-12-19
同學(xué)你好 1、收到撥款時(shí): 借:銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入 同時(shí) 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 2、購買無形資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 同時(shí) 貸:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-08-21
實(shí)收資本是要交印花稅 的。按資金賬簿稅目交。
2022-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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