同學(xué)你好 1、收到撥款時(shí): 借:銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入 同時(shí) 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 2、購買無形資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 同時(shí) 貸:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場(chǎng)地,我們這個(gè)子公司主要是用這個(gè)場(chǎng)地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個(gè)地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個(gè)土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對(duì)嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個(gè)發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
老師你好,我想請(qǐng)問一下,就是我現(xiàn)在做的是參公事業(yè)單位的賬,執(zhí)行的是政府會(huì)計(jì)制度。我們是去年年底成立的,然后資金的來源是原來的建設(shè)指揮部剩余的資金。今年1月收到以后就一直用的這筆資金來開支各項(xiàng)支出。然后在今年的8月份,財(cái)政就要求我們把剩余的資金交還給了他們,然后交還以后每次用款都要從財(cái)政的大平臺(tái)走了,我想問的是:1、收到指揮部轉(zhuǎn)移過來繼續(xù)使用的資金在支出時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余資金交還給財(cái)政專戶時(shí),應(yīng)該怎么入賬
老師,我是自收自支事業(yè)單位,財(cái)政撥入一筆土地款,通過稅務(wù)系統(tǒng)上交土地款,我們?nèi)〉昧瞬粍?dòng)產(chǎn)權(quán)證書,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝老師,我們是執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度
老師?,我們是一家新成立的公益二類事業(yè)單位,將來的收入主要是政府購買服務(wù)和面向社會(huì)的服務(wù)性收入,其他沒有固定的財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助,由于我們自己沒有辦公場(chǎng)地,辦公場(chǎng)地固定資產(chǎn)都是上級(jí)部門的,現(xiàn)在財(cái)政要給我們這個(gè)辦公場(chǎng)地裝修款150萬,和辦公設(shè)備購置費(fèi)50萬,這種情況,我們要執(zhí)行什么會(huì)計(jì)制度,這兩個(gè)業(yè)務(wù)收到和支付時(shí)要怎么做賬呢?
2.資料:某事業(yè)單位某年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 2們類需或置接變符入稱通知書”及相關(guān)原始筆證,收到本月經(jīng)費(fèi)520000元兩;購買固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 (2)我到“財(cái)政技權(quán)支竹題度到賬通知書”,本月取得容余額賬戶用故額度740元 (3)收到上級(jí)主管單位撥入的經(jīng)費(fèi)撥款50000元,款項(xiàng)存入銀行。 (4)并展專業(yè)亞務(wù)活動(dòng)取得事業(yè)收入830000元,款項(xiàng)存入銀行。該故項(xiàng)應(yīng)上城的員專戶管理。 (5)按規(guī)定:開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)取得事業(yè)收入60%即上繳財(cái)政專戶,40%留歸事業(yè)生位所有。應(yīng)上繳的款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行上繳。 (6)收到同級(jí)財(cái)政部門撥入專款1000000元存入銀行,該資金主要用于開展會(huì)計(jì)技能大賽。 (7)開展經(jīng)營活動(dòng)向某企業(yè)銷售貨物一批,取得收入100000元,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅寫16 000元,款項(xiàng)已存入銀行。 (8)收到附屬獨(dú)立核算單位上繳的款項(xiàng)88 000元,存入銀行。 (9)收到被投資單位分來的利潤23 000元,存入銀行。 (10)收到債券投資的利息收入1800元,存入銀行。
老師,25開的24年的車輛租賃費(fèi)費(fèi)用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計(jì)提的費(fèi)用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個(gè)發(fā)票了對(duì)吧
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個(gè)月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時(shí)候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎(jiǎng)金要開票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機(jī)動(dòng)車發(fā)票,網(wǎng)上有說是免稅,那這個(gè)我們公司免的是那些稅?
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設(shè)計(jì),然后對(duì)方公司是咨詢公司開設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)費(fèi)可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個(gè)人所得稅匯算清繳的流程
老師,我也這樣做,無形資產(chǎn)攤銷50年,計(jì)入借:單位管理費(fèi)-土地使用權(quán)攤銷貸:無形資產(chǎn)還是借:累計(jì)盈余貸:無形資產(chǎn),但感覺財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收支不配比。
借:單位管理費(fèi) 貸:累計(jì)攤銷 不涉及預(yù)算分錄