不是除以2%,應(yīng)該是12萬/(1%2B3%)*2%
26.某市轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月相關(guān)經(jīng)營情況如下。1.外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額6000萬元,增值稅進(jìn)項稅額1020萬元;另支付購貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得了增值稅專用發(fā)票,價款為200萬元,稅金為22萬元;2.對外銷售A型小轎車1000輛,每輛含稅金額23.4萬元,共計取得含稅金額468000萬元;支付銷售小轎車的運(yùn)輸費(fèi)用,取得普通發(fā)票,價款為400萬元;3.贈送A型小轎車50輛給客戶;4.該公司新設(shè)計生產(chǎn)B型小轎車5輛,每輛成本價15萬元,對外投資。市場上無B型小轎車銷售價格;(注:適用消費(fèi)稅稅率9%,B型小轎車成本利潤率8%,以上增值稅專用發(fā)票均通過認(rèn)證)要求:計算該企業(yè)2019年9月應(yīng)繳納增值稅。
某汽車廠為增值稅一般納稅人,2019年9月銷售達(dá)到低污染排放值小轎車200輛,不含稅單價為12萬元/輛,同時負(fù)責(zé)運(yùn)輸,取得不含稅運(yùn)費(fèi)收入0.5萬元/輛;將1輛同型號的小轎車無償贈送給下屬單位;本月購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,支付價款300萬元、增值稅39萬元,支付購貨運(yùn)費(fèi)15萬元,取得增值稅專用發(fā)票。請回答:本月銷項稅額和進(jìn)項稅額為多少
銷售本廠自用一年的小轎車,一輛售價12萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1000元,取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,問,該自行車廠銷售使用過小轎車的應(yīng)納稅額,答案是12萬除以1加2%的和乘以2%,再除以二,請問為什么要除以二呢?
甲自行車廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價為250元。本年1月留抵稅額為4000元,2月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)匕儇浬坛卿N售600輛,百貨商城當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了7%的銷售折扣(2)向特約銷售點(diǎn)銷售400輛,支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)6540元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為6000元,增值稅稅額為540元;(3)銷售本廠自用12年的小轎車一輛,售價103000元;(4)當(dāng)期發(fā)出包裝物,收取押金40000元,逾期仍未收回的包裝物押金為56500元;(5)購進(jìn)自行車零部件、原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售金額150000元,稅款為19500元;(6)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)自行車零件,支付價款82400元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票;(7)本廠組織收購廢舊自行車,支付收購金額50000元。要求:(1)計算自行車廠本年2月可抵扣的進(jìn)項稅額(2)計算自行車廠本年2月銷售自行車的銷項稅額(3)計算自行車廠本年2月與包裝物押金相關(guān)的銷項稅額(4)計算自行車廠本年2月銷售自用12年的小轎車應(yīng)繳納的增值稅稅額(5)計算自行車廠本年2月應(yīng)納增值稅稅額的合計數(shù)
甲自行車廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價為250元。本年1月留抵稅額為4000元,2月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)匕儇?商城銷售600輛,百貨商城當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了7%的銷售折扣(2)向特約銷售點(diǎn)銷售400輛,支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)6540元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為6000元,增值稅稅額為540元;(3)銷售本廠自用12年的小轎車一輛,售價103000元;(4)當(dāng)期發(fā)出包裝物,收取押金40000元,逾期仍未收回的包裝物押金為56500元;(5)購進(jìn)自行車零部件、原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售金額150000元,稅款為19500元;(6)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)自行車零件,支付價款82400元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票;(7)本廠組織收購廢舊自行車,支付收購金額50000元。要求:(1)計算自行車廠本年2月可抵扣的進(jìn)項稅額(2)計算自行車廠本年2月銷售自行車的銷項稅額(3)計算自行車廠本年2月與包裝物押金相關(guān)的銷項稅額(4)計算甲自行車廠本年2月銷售自用12年的小轎車應(yīng)繳納的增值稅稅額(5)計算甲自行車廠本年2月應(yīng)繳納增值稅稅額的合計
發(fā)現(xiàn)幾個月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個人計提工資24366元,也申報了個稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價稅合計?這個稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請
財管19題的會計分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價計算分配的利潤分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實的。 我作為財務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險有哪些(就是我可以做的和不能做的)