借應付職工薪酬、工資 貸其他應收款、 銀行存款
老師,請問我在做本月工資的時候,借:管理費用,工資,貸:其他應付款,工資,下月發(fā)放時,借:其他應付款,貸:銀行存款可以嗎?
老師,我想問下,員工借的錢,兩千元,老板在發(fā)放工資的時候直接的扣掉了,以前,分錄做了,借其他應收款,貸銀行存款,現(xiàn)在咋做?
老板股東之前轉(zhuǎn)的錢到公司賬戶用于日常周轉(zhuǎn)的 當時做的分錄 是借 銀行存款 貸其他應付款 現(xiàn)在不用歸還股東和老板了算是股東和老板的實繳資金了,賬務可以直接把以前的其他應付款紅沖掉直接借銀行存款 貸 實收資本嗎還是怎么處理
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當時做的分錄是借:銀行存款貸:其他應付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個:借其他應收款 貸:其他應付款這樣夾賬一下
老師 請問一下 員工小李,生育津貼,公司收到后 借銀行存款 貸其他應付款 可是小李又拿了工資 津貼抵消工資的分錄如何做呢? 現(xiàn)在小李的生育津貼做的的工資,發(fā)放的時候就是 借應付職工薪酬 貸銀行存款 現(xiàn)在還掛著其它應付款,應該如何消掉呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
啥意思,沒看懂
你好,發(fā)工資,扣除其他應收款,然后剩余的支付的意思