您好,就是說,直接就計入到費用就行
非公司員工出差的費用計入什么科目?我覺得計入招待費。但是招待費需要有扣除比例!以后匯算清繳在做調(diào)整。是按照扣除標準來調(diào)整,還是按照發(fā)生的全部招待費調(diào)整。就是說,比如招待費50.是按照50全部調(diào)增還是按照發(fā)生60%.還是收入千分之五調(diào)整?
老師,我們公司購買農(nóng)產(chǎn)品贈送客戶,是作為業(yè)務(wù)招待費計入管理費用是嗎,不用先計入庫存商品,然后再轉(zhuǎn)到管理費用吧?直接借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款?
老師,酒店行業(yè) 自身產(chǎn)品招待 會計科目可以這樣做嗎 借:管理費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 還是直接做費用 不過收入
請問老師:工程項目上發(fā)生的招待費,計入工程施工-間接費用-招待費用,這個招待費用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時候,是否需要納稅調(diào)增。
2019年某居民企業(yè)實現(xiàn)商品銷售收入2000萬,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬,接受捐贈收入100萬,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入20萬。該企業(yè)當年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費用30萬,廣告費240萬,業(yè)務(wù)宣傳費用80萬。計算該企業(yè)2019年可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費用;計算該企業(yè)2019年可稅前扣除的廣告費與業(yè)務(wù)宣傳費。
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元