您好,調整分錄沒有嗎
老師 我公司之前沒有期初數(shù) 我這個月建的期初數(shù),有漏記應收預收,不知道怎么調賬,也就是說之前的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入沒做,我現(xiàn)在收到錢做的是借銀行存款 貸應收賬款,不知道怎么調。
是三方協(xié)議,我目前是做2022年12月份的賬務呀。2023年1月報的2022年12月份的個稅呀,現(xiàn)在扣除的個稅銀行回單日期不得事這個月的嗎?那怎么貸銀行存款呢?
公司得銀行日記賬,2022年12月-2023年1月期間有個期初調整貸方數(shù)是怎么來的這個貸方數(shù),現(xiàn)在不知道要怎么查
老師好,2022年12月的應交稅費-應交增值稅(銷項)的貸方本來應沒有余額。但是我不知道為什么現(xiàn)在看貸方有0.1的余額。這樣我應該怎么在1月份調整
是這樣的19年銀行存款貸方510679.70 2020年改過期初數(shù)為借方171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調整讓19年總賬平 借方:銀行存款682183.13 貸方利潤分配嗎 那銀行存款平了利潤分配也不平 這個怎么辦
老師,客戶剛買的東西我給他開了錢,他馬上就把錢轉給我了,我應該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,個稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個都怎么看?數(shù)是怎么來的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務費(含:學術交流與研討費、咨詢服務費),開票內容能現(xiàn)代服務*(其他現(xiàn)代服務)服務費嗎?經營范圍:學術交流與研討費、咨詢服務
老師,我根據(jù)科目余額表出報表,資產負債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務局在線填寫的財務報表(資產負債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產并且開具了發(fā)票怎么填寫申報表?
就是這個界面,本期金額其實是累計數(shù)
申報個稅時,養(yǎng)老保險金個人繳費的數(shù)字填錯了,要更正嗎
老師利潤表的第二季度期末資產負債表的金額,就是6月資產負債表的期末資產負債的金額
3月開進來的進項票,一直沒有銷項,6月份季報不抵扣,應該沒事的吧?
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