是你企業(yè)的業(yè)務(wù)的可以的
跟公司外部的人簽訂勞務(wù)報酬合同(勞務(wù)工),他招待應(yīng)酬的費用可以在公司報銷嗎?
公司與個人簽訂勞務(wù)合同,那發(fā)放勞務(wù)報酬的時候直接以工資的形式么?
老師,我們公司跟個人簽訂勞務(wù)合同,非連續(xù)的,隨時可能不合作的那種,他開勞務(wù)發(fā)票內(nèi)容可以直接是勞務(wù)報酬嗎?還是必須開合同的真實內(nèi)容?
跟公司簽訂勞務(wù)合同的維修服務(wù)人員,和他們打服務(wù)費,他們給公司開票,我這邊申報勞務(wù)報酬所得,去費用的時候怎么做分錄是用應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付賬款啊
退休人員(享受退休金的),只能跟公司簽訂勞務(wù)合同不能勞動合同對嗎?,那他們的收入只能按照勞務(wù)報酬申報,不能按照工資申報么?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
怎么證明呢 稅務(wù)會查嗎
你好 寫報銷單就是了 不好說
怎么樣稅務(wù)會認(rèn)可 或者說稅法上有沒有明確規(guī)定的
沒有 和你們職工個人普通報銷一樣 沒特殊的 勞務(wù)用工有勞務(wù)發(fā)票不是嗎
沒有什么勞務(wù)發(fā)票呀 就是為了給公司處理事情 需要花錢應(yīng)酬啥的 ,偶爾轉(zhuǎn)錢,但是不發(fā)工資
你好 他沒有勞務(wù)費? 人家給你們白干活的嗎 那不行
不是企業(yè)的職工 頻繁報銷稅務(wù)局會問
勞務(wù)費包含在費用里面了可以么
不定期的勞務(wù)費吧
不是 我的意思 報銷人得是單位的 不是職工就是勞務(wù)用工 和招待費沒關(guān)系
是勞務(wù)用工 跟他簽勞務(wù)工合同(勞務(wù)報酬)
那你支付勞務(wù)報酬申報個稅的嗎
申報勞務(wù)報酬個稅的
可以的 那就可以正常報銷