同學(xué)你好,你的理解是正確的
老師債務(wù)重組涉及金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)的時(shí)候,債務(wù)人賬務(wù)處理賬面用公允價(jià)值還是賬面價(jià)值?有差額計(jì)入哪個(gè)科目?涉及固定資產(chǎn)的時(shí)候需要走固定資產(chǎn)清理科目嗎
在債務(wù)重組過程中,債務(wù)人用金融資產(chǎn)抵償債務(wù)時(shí),債務(wù)的賬面價(jià)值與抵債金額融資產(chǎn)公允價(jià)值的差額記入什么賬戶
債務(wù)方用非現(xiàn)金資產(chǎn)抵債,轉(zhuǎn)出資產(chǎn)方法的債務(wù)方用資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)的賬面價(jià)值,與應(yīng)付賬款的賬面價(jià)值(或者約定的公允價(jià)值)的差計(jì)入“其他收益-債務(wù)重組收益”,債權(quán)方收到資產(chǎn)的一方用應(yīng)收賬款的公允價(jià)值扣除增值稅入賬(如果沒有重新確定公允價(jià)值,那公允價(jià)值就等于賬面價(jià)值)?!獙?duì)不?
債務(wù)重組的時(shí)候,債務(wù)方轉(zhuǎn)出資產(chǎn)用非現(xiàn)金資產(chǎn)(非金融資產(chǎn))抵債,轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)的賬面價(jià)值,與應(yīng)付賬款的賬面價(jià)值(或者雙方約定的公允價(jià)值)的差計(jì)入“其他收益-債務(wù)重組收益”——對(duì)不? 債務(wù)方轉(zhuǎn)出資產(chǎn)用非現(xiàn)金的金融資產(chǎn)償債,轉(zhuǎn)銷金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值,與應(yīng)付賬款的賬面價(jià)值(或者約定的公允價(jià)值)的差計(jì)入“投資收益”——對(duì)不?
債務(wù)重組的時(shí)候,債務(wù)方轉(zhuǎn)出資產(chǎn)用非現(xiàn)金資產(chǎn)(非金融資產(chǎn))抵債,轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)的賬面價(jià)值,與應(yīng)付賬款的賬面價(jià)值(或者雙方約定的公允價(jià)值)的差計(jì)入“其他收益-債務(wù)重組收益”——對(duì)不? 債務(wù)方轉(zhuǎn)出資產(chǎn)用非現(xiàn)金的金融資產(chǎn)償債,轉(zhuǎn)銷金融資產(chǎn)的公允價(jià)值,金融資產(chǎn)的公允價(jià)值與應(yīng)付賬款的賬面價(jià)值(或者約定的公允價(jià)值)的差計(jì)入“投資收益”——對(duì)不?
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師,你好,我們?cè)?月份做了減資,2000萬減到400萬了,這400萬是實(shí)繳的,1600萬是認(rèn)繳的部分,那減資的這部分還需要交稅嗎?還有減資的分錄怎么做?
老師, 我個(gè)人——自然人在電子稅務(wù)局上代開建筑服務(wù)開發(fā)票已經(jīng)交稅費(fèi)款了,因?yàn)榈刂峰e(cuò)誤又重開又重新交一次稅費(fèi),請(qǐng)問之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費(fèi),是怎么申請(qǐng)退稅回到個(gè)人銀行???
老師,去年做了一筆無票收入的申報(bào),現(xiàn)在客戶又要求開這筆的發(fā)票,但本月沒有發(fā)生無票收入業(yè)務(wù),申報(bào)時(shí)就不能從無票收入里沖減之前這筆無票申報(bào)了,這樣怎么填申報(bào)表呢
老師,!你好,我們總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎?
匯算清繳中的職工薪酬這張表,賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額,實(shí)際發(fā)放指的是借方金額,對(duì)吧
老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車修理的,現(xiàn)我公司在談一個(gè)業(yè)務(wù)(修理勞務(wù)),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負(fù)責(zé)維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺(tái),每臺(tái)車的單價(jià)2150元,總價(jià)是86000元,就是相當(dāng)于這些車如果每月每臺(tái)車的修理工時(shí)費(fèi)低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務(wù)合不合規(guī)呢?稅務(wù)允不允許簽這樣的勞務(wù)合同呢?
老師,有跨區(qū)域建筑服務(wù),24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅,附加和所得稅。實(shí)際交款時(shí)間是25年1月。這個(gè)怎么入賬???
老師,合同結(jié)算,結(jié)算收錢的時(shí)候,做分錄為什么不能直接用銀行存款,而是先通過應(yīng)收賬款?
甲方給轉(zhuǎn)過來的仲裁費(fèi),違約金,合同利息費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄