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老師您好,請問如果一個小規(guī)模納稅人銷售商品,購買方客戶是一般納稅人,購買方提出要求售貨方開專票,那么為了應客戶的要求,這個小規(guī)模納稅人只能開專票,自己認虧、去繳納增值稅嗎?(變相的說等于為了維系客戶自己吃虧繳增值稅,可以這樣理解嗎?)

2023-01-20 23:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-20 23:47

您好,是的,您不繳納,對方不能抵扣進項稅

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齊紅老師 解答 2023-01-20 23:47

您好,是否開專用發(fā)票是需要雙方協(xié)商

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齊紅老師 解答 2023-01-20 23:48

您好,您的理解非常正確

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您好,是的,您不繳納,對方不能抵扣進項稅
2023-01-20
你好 不是必須開具普通發(fā)票 給小規(guī)模也可以開具專票? 只要交易本身沒問題?
2021-08-18
你好,同學,增值稅是價外稅,你確定合同上的金額是否是含稅價,現(xiàn)在就兩個方法,要么是客戶說的50500是含稅價,你只能根據(jù)客戶付款的金額開票,要么50500是不含稅價,要求客戶補齊稅款開票,祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-07-08
你好,我不要這樣了,因為這樣老是紅沖的話,容易引發(fā)稅務局的關注的,后期按照專票再給他開吧,這一次就先這樣吧,先不要再紅沖。
2022-11-14
你好 ;? 實際中是可以的。 收什么發(fā)票不重要。 重點是據(jù)實開票給你們。?
2021-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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