學(xué)員您好通??鄢亩x是企業(yè)所得稅前扣除,所以他本身,不可以。但算利潤的話是需要扣除。
企業(yè)所得稅扣除項目范圍是指企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。那構(gòu)建固定資產(chǎn)的費用也是費用,為什么不可以全額扣除?
土地增值稅清算時,如果是房企,轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)可以扣除的稅金不包括印花稅,為什么這里的印花稅不讓扣?其他企業(yè)卻可以扣??是不是因為房企的印花稅在開發(fā)成本里扣掉了?
老師,咱們在算所得稅費用的時候是不是也把營業(yè)外收入和支出算里面了然后咱們申報企業(yè)所得稅的時候得營業(yè)收入,和成本包括營業(yè)外收入和支出嗎,包括稅金及附加和期間費用嗎
稅前扣除,包括成本,費用,稅金,損失和其他支出,這里稅金是否包含所得稅?如果不包括,那么在做損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,不是有所得稅費用么?這不扣了么?
稅前扣除,包括成本,費用,稅金,損失和其他支出,這里稅金是否包含所得稅?如果不包括,那么在做損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,不是有所得稅費用么?這不扣了么?不理解,
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
這話說的不多余么?我算所得稅的時候是以會計利潤為基礎(chǔ),我算會計利潤已經(jīng)扣了所得稅,當(dāng)然算所得稅不能再扣,再扣不就重復(fù)了么? 如果按你這個邏輯,包括成本,費用,稅金,損失和其他支出,這里稅金包括什么?
稅金就是記營業(yè)稅金及附加的,附加稅,房產(chǎn)稅,車船稅等等