你好,因為這里的印花稅計入管理費用科目,已經扣除費用的5%或者10%
問題1.計算土地增值稅時,房產企業(yè)如果利息費用不能準確提供是不是拿地成本和開發(fā)費用的10%(這個扣除金額是不是也包含銷售費用和管理費用可扣除的5個點的費用) 問題2.印花稅的計算基礎是合同金額,是含增值稅的還是不含增值稅的金額?
土地增值稅清算時,如果是房企,轉讓環(huán)節(jié)可以扣除的稅金不包括印花稅,為什么這里的印花稅不讓扣?其他企業(yè)卻可以扣??是不是因為房企的印花稅在開發(fā)成本里扣掉了?
土地增值稅中,新建房屋轉讓扣除項目中的房地產開發(fā)企業(yè) 城建稅+教育費附加+地方教育附加+扣除項目中不得抵扣的增值稅進項稅額(2021年新增) 為什么要包括不能抵扣的增值稅進項稅額呢? 不得抵扣的增值稅進項稅額實際上增加了房地產開發(fā)成本,在項目“2.房地產開發(fā)成本”中扣除,不單獨作為稅金扣除。既然已經扣除了 為什么要在這一步還要扣除一次 豈不是扣除多呢?
1房地產開發(fā)企業(yè)轉讓房地產時繳納的印花稅計入管理費用,這個印花稅只是產權轉移書據(jù)嗎? 2其它的購銷合同印花稅和資金賬簿印花稅計入稅金及附加是嗎? 3土增清算扣除和印花稅繳納情況沒有關系是嗎? 請老師分別作答,盡量詳細點,謝謝 其它的
為什么銷售新房時,房企的稅金不可以扣除印花稅,非房企可以扣除,它們倆不都是可以扣除開發(fā)費用的嗎,為什么房企的印花稅可以算進開發(fā)費用,非房企的要額外扣除?
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們如何賬務處理?計入什么科目?需要納稅調整哪一年的納稅申報表?請詳細回復 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉入其他應收款里面 2025年賬務處理 借方:其他應收款 貸方:以前年度損益調整 借方:以前年度損益調整 貸方:利潤分配 納稅調增是調整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
明白,謝謝了
你好,祝你學習進步,評個五星