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位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會計自行核算中,當年實現(xiàn)利潤總額1000萬元,擬申報的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤總額相等,全年已預繳企業(yè)所得稅100萬元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車間未申報繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車間占地面積1000平方米,原值650萬元,已提取折舊420萬元,車間余值為230萬元。已知該企業(yè)計算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米。則該企業(yè)2021年度匯算清繳時應(yīng)補(退)所得稅額為()。

2023-01-20 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-20 13:39

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齊紅老師 解答 2023-01-20 13:46

土地使用稅為1000*30=30000 房產(chǎn)稅=650*0.8*0.012=62400 利潤總額為1000-9.24=990.76 繳納企業(yè)所得稅=990.76*0.25-100=147.69

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您好,是需要計算過程嗎
2023-01-18
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2023-01-20
您好 土地使用稅為1000*30=30000 房產(chǎn)稅=650*0.8*0.012=62400 利潤總額為1000-9.24=990.76 仍需繳納企業(yè)所得稅=990.76*0.25-100=147.69
2023-01-18
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2023-01-20
親,您需要咨詢的問題是?
2022-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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