同學(xué),你好 驗(yàn)舊不需要穿照片的
紅字發(fā)票寄給對(duì)方了,在電子稅務(wù)局里需要上傳全部聯(lián)次照片,由于時(shí)間太長(zhǎng),對(duì)方提供不了,這驗(yàn)舊不了該怎么處理,找稅管員?
購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,需要紅沖,購(gòu)買(mǎi)方去上傳上了紅字發(fā)票信息,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字后需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給購(gòu)買(mǎi)方做賬嗎?
有張隔月的發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅,我方是銷(xiāo)貨方,原發(fā)票記賬聯(lián)已裝訂在憑證中了,現(xiàn)在驗(yàn)舊需要把那張發(fā)票取出來(lái)嗎?
作廢發(fā)票和紅沖發(fā)票都需要驗(yàn)舊對(duì)嗎老師? 紅沖驗(yàn)舊提交資料時(shí)候是負(fù)數(shù)發(fā)票 原來(lái)開(kāi)出來(lái)對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)那張還需要驗(yàn)舊嗎?
老師,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要紅沖,原始發(fā)票和紅沖的發(fā)票驗(yàn)舊時(shí)需要上傳照片嗎,因?yàn)榘l(fā)票聯(lián)沒(méi)有收回,但是紅沖了,怕驗(yàn)舊需要上傳發(fā)票聯(lián)照片
老師,我們公司是中介公司,介紹業(yè)務(wù)給其他企業(yè)合作的,這種開(kāi)票時(shí)候要開(kāi)什么類(lèi)目???中間收取總金額的百分比,這種有什么限制?
老師,一般納稅人建筑行業(yè),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月收到的工程款預(yù)收賬款,是否當(dāng)月就要按工程款÷1.09乘以2%來(lái)預(yù)繳增值稅申報(bào)處理?后續(xù)開(kāi)發(fā)票再抵扣已申報(bào)的預(yù)繳增值稅?
一般納稅人 小微 服裝企業(yè) 冬季旺季 春夏秋淡季 22年8月開(kāi)業(yè) 每月固定人員(技術(shù) 管理 行政 財(cái)務(wù)等7人 季節(jié)生產(chǎn)人員8月33人 9月26人 10月25人 十一月24人 十二月23人 殘保金人數(shù)在企業(yè)所得稅匯算年平均人數(shù)怎么填寫(xiě)
老師晚上好,請(qǐng)教一下,如果會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了,或者是沒(méi)有依據(jù)調(diào)過(guò)賬,但是沒(méi)有影響損益,如果有罰款,會(huì)計(jì)需要承擔(dān)嗎?
債務(wù)人以長(zhǎng)期股權(quán)投資清償債務(wù)的,所清償債務(wù)賬面價(jià)值與轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值的差額,到底是應(yīng)計(jì)入投資收益還是其他收益呢,今年課程里講的是計(jì)入其他收益,題庫(kù)里的題為啥是投資收益呢,到底應(yīng)該是哪個(gè)呢
老師好,匯算時(shí)提示24年有個(gè)2千多的罰款,要納稅調(diào)增,可是24年我們沒(méi)有接到有什么罰款的通知啊,電子稅務(wù)局也沒(méi)有文書(shū)。這是啥罰款呢?
老師,如果公司利潤(rùn)做到股東分紅,也提取了盈余公積。還做了以前年度損益調(diào)整。未分配利潤(rùn)的期末數(shù)應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師您好,企業(yè)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用如果不能使以后會(huì)計(jì)期間受益的,應(yīng)將其攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。這句話對(duì)嗎,該怎么理解
老師,即征即退的增值稅是稅收返還嗎?區(qū)分政府補(bǔ)貼
老師,老板拿過(guò)來(lái)電器發(fā)票入什么科目
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
同學(xué),你好 驗(yàn)舊不需要傳照片的