您好,這個(gè)題目的會(huì)計(jì)分錄 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
銷售乙產(chǎn)品600件,單位售價(jià)400元,增值稅稅率為13%,價(jià)稅款未收
請(qǐng)問,銷售給慶豐公司甲產(chǎn)品3000件,單價(jià)25元,銷售乙產(chǎn)品2000件,單價(jià)18元,價(jià)款合計(jì)111000元,增值稅稅率13%,稅款14430元,款未收。
⑶13日,售產(chǎn)成品給唐豐公司其中產(chǎn)品100件每件售價(jià)1500元乙產(chǎn)品150件,每件售價(jià)1000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到。
⑶13日,售產(chǎn)成品唐給豐公司,其中甲產(chǎn)品100件,每件售價(jià)1500元,乙產(chǎn)品150件,每件售價(jià)1000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到。會(huì)計(jì)分錄
銷售給慶豐公司甲產(chǎn)品3000件,單價(jià)25元,銷售乙產(chǎn)品2000件,單價(jià)18元,價(jià)款合計(jì)111000,增值稅稅率13%,稅款14430元,款未收。
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄