你好,同學(xué) 可以報銷入賬 可以稅前扣除 不可以抵扣進項
老師,請問一下,業(yè)務(wù)員集中報銷差旅費,取得一般納稅人開具的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額2000元不含稅,取得小規(guī)模納稅人自開的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額1000元,不含稅,報銷飛機票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報銷住宿費可以抵扣的進項稅額報銷,國內(nèi)游客運輸服務(wù)可以抵扣的進項稅額,應(yīng)計入管理費用的金額。
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師您 好,想請教一下,收到員工報銷的通行費,是屬于增值稅電子普通發(fā)票,這種發(fā)票做賬時,是可以抵扣進項稅的是嗎,要是可以抵扣進項的話,怎么認證這張發(fā)票呀,我進發(fā)票勾選平臺里面,查到不到這張發(fā)票的
老師,我有4個問題:1,關(guān)于向銀行索要手續(xù)費發(fā)票的,想請問,企業(yè)必須從銀行取得開具給我們的增值稅發(fā)票,我們企業(yè)才可以憑手續(xù)費發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業(yè)不僅可以用來抵扣進項稅額,又可以用來抵扣企業(yè)所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業(yè)開具增值稅發(fā)票,那我們企業(yè)只是憑借銀行手續(xù)費回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發(fā)生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?如果利息支出沒有對應(yīng)的發(fā)票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
老師,我想請問一下,員工報銷的乘坐飛機的保險費用和服務(wù)費,可以給他們報銷入賬嗎?這兩種費用,都是可以憑發(fā)票作為企業(yè)所得稅稅前扣稅憑據(jù)嗎?因為發(fā)票開的是增值稅電子普通發(fā)票,進項稅額是不是不可以抵扣?
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
老師,乘坐飛機的保險費用和服務(wù)費,是因為開的是電子普票,所以不可以抵扣進項稅額嗎?如果是專票的話,就可以抵扣?
專票的話是可以抵扣的,普通發(fā)票不能抵扣。
老師,乘坐飛機的保險費用和服務(wù)費發(fā)票,還能有專票的?
可以開專票的呀,但是一般在實際工作當(dāng)中很少有專票,因為他們是可以享受那個增值稅的差額計稅的優(yōu)惠,所以說一般都是沒有轉(zhuǎn)票。