關鍵是報銷的啥費用?
你好,老師,我家是21年8月份成立得,目前沒有收入,只有一些費用,有租車費,招待費,加油費,正常都有發(fā)票,錢都是法人拿的,公司12月31日之前,沒有給報銷,那我是正常進費用,貸方其他應付款就可以吧,這些費用是今年都給報銷了,我再報匯算清繳,還是怎么樣呢?
很多費用沒有發(fā)票不能稅前扣除,需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整,那這些需要調(diào)整的金額是不是平時都要記錄下來
老師請問:員工當年報銷的費用發(fā)票當年沒有及時付款給員工,只是記賬到該年了,這個截止匯算清繳的時候還沒有支付,這筆費用可以稅前扣除嗎
報銷費用,是不是沒有發(fā)票的那些報銷費用都可以用公賬報銷給員工,只是匯算清繳的時候要要抽起這些費用,不能稅前抵扣?
做賬時有些管理費用不能稅前扣除,這部分在做匯算清繳的時候需要寫沖銷分錄嗎?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
一些運費啊,辦公用品,固定資產(chǎn),招聘費,清潔用品費
那就不能稅前扣除的
沒發(fā)票的不能扣除,有發(fā)票的就可以扣除是吧
是的,就是你說的那個意思
那現(xiàn)在有一張發(fā)票1295,當初付款也是1295,后來運輸發(fā)生問題,商家退回給我們288,我們實付1007,那報銷的時候,我直接:借:管理費用-1007 貸:其他應付款-元 1007,附上這張1295的發(fā)票可以嗎?需要商家重新開發(fā)票嗎?
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!