可以在4季度所得稅一起更正
老師您好 現(xiàn)在是三季度申報(bào)期 我二季度的所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯(cuò)了 一開始我準(zhǔn)備更正申報(bào) 結(jié)果更正申報(bào)失敗了 因?yàn)槎愂諆?yōu)惠 這個(gè)二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報(bào)表就可以了 我不會(huì)調(diào) 請(qǐng)問下老師 調(diào)哪里
老師,勞務(wù)派遣分公司一月份刪除了一個(gè)人的個(gè)稅申報(bào),但是企業(yè)所得稅季報(bào)是由總公司報(bào)的,是不是要總公司去更正季度申報(bào)?還是年度的時(shí)候調(diào)整?
請(qǐng)問9月份我們的賬務(wù)做了修改,導(dǎo)致金蝶賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)的不一致,現(xiàn)在如果更正稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表要補(bǔ)交企業(yè)所得稅而且還會(huì)有滯納金,請(qǐng)問如果我們不更正稅務(wù)系統(tǒng)第三季度的報(bào)表,在第四季度一起交所得稅可以嗎?
企業(yè)有兩名員工5-11月工資沖銷了,個(gè)稅系統(tǒng)也刪除了,請(qǐng)問刪除后調(diào)整了所得稅,所得稅申報(bào)需要按季度更正,還是可以在4季度所得稅一起更正?
請(qǐng)問22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問老師集中年底修改有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛?
集中年底修改,沒
有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)