可以的同學(xué),屬于成本。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣行業(yè)差額納稅的時(shí)候,是否可以扣除為派遣員工支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)?這部分商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)是用工單位給我們派遣公司支付過(guò)來(lái)的~
@李老師丨答疑?老師,我們是一家保安服務(wù)公司,給一家勞務(wù)派遣公司陪標(biāo),結(jié)果我單位中標(biāo)了,那家單位沒(méi)有中,但我們又沒(méi)有對(duì)方單位需要的人才,那家勞務(wù)派遣公司有,之前也一直是他們?cè)诜?wù),請(qǐng)問(wèn)我們可以和那家勞務(wù)派遣公司簽訂派遣合同,他們派遣員工到我單位,我單位再把人派遣出去,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我司是一家集物業(yè)和勞務(wù)派遣公司,308人,其中有100名員工派到用工單位上班,但工資是由我司統(tǒng)一支付給該所有被派遣的員工,請(qǐng)問(wèn)在算符合小微企業(yè)的條件人數(shù)300人的里是否包括這100人嗎?就是我司是否還符合小微企業(yè)條件嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開(kāi)具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來(lái)入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來(lái)負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師,一家小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司,他們給派遣人員上商業(yè)保險(xiǎn),且不是特殊工種,但是這算是企業(yè)的成本,請(qǐng)問(wèn)可以稅前扣除嗎
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫(kù)存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問(wèn)題,收到板材退貨款,這樣做賬對(duì)么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過(guò)商貿(mào)類型的會(huì)計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?
那公司替派遣人員承擔(dān)的個(gè)稅,也可以稅前扣除,對(duì)吧
個(gè)稅是從他們工資里扣除的,屬于代扣代繳
如果不是代扣代繳,不應(yīng)該扣,或者說(shuō)他們的個(gè)稅應(yīng)含有這部分個(gè)稅
沒(méi)有從工資里扣,這部分企業(yè)承擔(dān)了,跟商業(yè)保險(xiǎn)一樣,也是成本。
那不得扣除的親,要調(diào)增
帶員工買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn),如果是他們個(gè)人名義,也要扣個(gè)稅
是不是這樣,個(gè)稅不能扣,得調(diào)增。商業(yè)保險(xiǎn),可以扣,但是得并入工資繳納個(gè)稅。是這樣吧
非常對(duì),同學(xué),是這樣的
那入成本的派遣人員的工資,算不算職工薪酬啊,是限額扣除三費(fèi)的依據(jù)嗎
是職工薪酬,是的,同學(xué)
老師,上面您跟我說(shuō)的這些,有政策嗎,我是審計(jì)助理,需要給企業(yè)會(huì)計(jì)提供有力的依據(jù)
一、企業(yè)負(fù)擔(dān)個(gè)稅,員工凈的稅后的,企業(yè)應(yīng)以總金額申報(bào)個(gè)稅。屬于從工資中代扣后發(fā)放的不需調(diào)增。否則需要重新計(jì)算個(gè)稅。這樣就可以全扣
二,代員工交的商業(yè)保險(xiǎn),應(yīng)作為工資薪金繳納個(gè)稅
那商業(yè)保險(xiǎn)是不是也屬于職工薪酬,算三費(fèi)限額扣除?
屬于福利費(fèi),不屬于工資,不用來(lái)計(jì)算三費(fèi)