同學(xué),你好 現(xiàn)在的政策就是留底退稅,都是要退的
老師,現(xiàn)在還有企業(yè)申請留底退稅嗎?據(jù)我了解,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不是不用繳納增值稅的嗎?為什么還要留底退稅?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內(nèi)銷比較多,進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)之后,沒有留底稅額,也就是當(dāng)期應(yīng)納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計(jì)算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
12月采購商品的進(jìn)項(xiàng)稅少開了一張,說下月給補(bǔ)開,導(dǎo)致本月銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅額多了9000多,這個月9000多的稅是必須要繳納的是么?1月,補(bǔ)開了這張發(fā)票,1月進(jìn)項(xiàng)稅額大于了銷項(xiàng)是可以留抵或者退稅的是么?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅如果繳納多了必須退稅不能留抵是嘛 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅也是必須退稅是嘛(是年底嘛 不是月度中進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)大于銷賬也得退稅吧)
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷,必須當(dāng)月記收入開票,但是我的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能取得,不能及時抵扣,這樣我下月申報的時候就得繳納增值稅,再取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請留底退稅可以嗎?
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購買下來的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I下來的公司的公戶還沒辦呢,所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價格價格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價格1萬,加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會,這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請問員工一下發(fā)3個月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個稅,這樣一次發(fā)要扣個稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會計(jì)處理錯誤。想知道,一般什么時候可以計(jì)入資本公積這個科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅月度大于銷賬也許退稅是嘛
同學(xué),你好 是的,也是