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請問,公司2020年購入了汽車,但是公司是核定征收就未入賬,2022年改為查賬征收,要將汽車補入固定資產(chǎn),并開始累計折舊,請問會計分錄怎么做?

2023-01-17 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-17 14:15

借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付帳款 當時咋支付的 你在幾月份補入賬

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 14:20

我查了以前的交易,是銀行存款支付的,我想2023年1月開始補錄可以嗎?核定征收改查賬是2022年10月開始的

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 14:21

計提折舊是不是只能從2022年10月開始,因為之前是核定征收

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齊紅老師 解答 2023-01-17 14:25

你好,那你做銀行存款的話,你的銀行存款余額能一致嗎?借固定資產(chǎn),貸銀行存款。哪來的次月開始折舊的,只不過是2020年的折舊,還有2021年的折舊,抵扣不了所得稅,你只能抵扣2022年的,借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊,做這個 匯算清繳的時候,你只能從2022年開始

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 14:33

主要是核定征收沒有建賬,銀行存款現(xiàn)在調(diào)平不了了,要怎么辦

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 14:37

按照發(fā)票實際金額入賬嗎?比如借固定資產(chǎn)10000,貸銀行存款10000嗎?那2020年和2021年的折舊我用計提嗎?不計提可以在10000上減出來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-17 14:37

借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 14:38

計提折舊會計分錄怎么做,汽車折舊年限是4年

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齊紅老師 解答 2023-01-17 14:39

借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊。小轎車的最低五年

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 14:40

謝謝,老師,我先做一下看看,有問題再問你

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齊紅老師 解答 2023-01-17 14:40

可以的,你先可以試一下的。

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 15:28

老師這樣做憑證對嗎?

老師這樣做憑證對嗎?
老師這樣做憑證對嗎?
老師這樣做憑證對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-01-17 15:30

可以可以這么做的

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 15:32

補錄的累計折舊需不需要直接進未分配利潤,還是管理費用折舊費也可以,期末結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-01-17 15:49

都可以 自己決定吧 管理費用以前年度的不允許抵扣 2022年的可以抵扣

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 16:09

那我就2022年前的入未分配利潤,2022年后的入管理費用,這樣是不是好一些

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齊紅老師 解答 2023-01-17 16:10

可以的,你自己做就是了。

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快賬用戶8139 追問 2023-01-17 16:28

謝謝啦!非常感謝

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齊紅老師 解答 2023-01-17 16:30

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶8139 追問 2023-01-18 09:27

老師,還想問一下,補入賬的時候,附件就是購入發(fā)票,有正規(guī)的購入發(fā)票,那我今年開始正常累計折舊,匯算清繳的時候可以正常稅前抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-18 09:29

2022年之后的折舊可以抵扣所得稅

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借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付帳款 當時咋支付的 你在幾月份補入賬
2023-01-17
你好,沒問題,這個是可以稅前扣除。
2023-01-18
你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模的。
2020-10-11
借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,借固定資產(chǎn),負數(shù),貸其他應(yīng)付款 負數(shù),
2020-12-22
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。
2025-01-08
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