你好,直接做到今年的。
老師,對(duì)方12.30開(kāi)的發(fā)票我在今天才收到,沒(méi)入賬,還有12月份我沒(méi)有計(jì)提所得稅,但是我已經(jīng)結(jié)賬并且稅也報(bào)了,現(xiàn)在有補(bǔ)救的辦法?我該怎么補(bǔ)救?
老師,你好,我請(qǐng)教一下,我們這里是民辦幼兒園,2018年9月1就開(kāi)始營(yíng)業(yè)了,但那時(shí)還是無(wú)證經(jīng)營(yíng)。到2020年8月才拿到民辦非企業(yè)證書(shū),9月份做了稅務(wù)登記。然后這期間,全部的賬我都是做了類似流水賬這樣,所有的收支也幾乎沒(méi)有發(fā)票。 聽(tīng)說(shuō)做了稅務(wù)登記,就要做外賬,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
老師 我們有一筆對(duì)公轉(zhuǎn)賬9月的時(shí)候已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了 但是今天才發(fā)現(xiàn)專票的納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢
老師 我們是民非企業(yè)幼兒園,稅昨天已報(bào)了,賬也結(jié)了,今天才發(fā)現(xiàn)還有發(fā)票沒(méi)有入賬,我不想去年的賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師 我們是民非企業(yè)幼兒園,賬在2020年前是代賬公司在做,所有付的錢(qián)他們都掛的其他應(yīng)付款-往來(lái)款 現(xiàn)在差不多一萬(wàn)了,現(xiàn)在要怎么才能平這個(gè)往來(lái)款呢
老師,賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷(xiāo)端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷(xiāo)其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
直接做到今年怎么做呢,那我去年的費(fèi)用好像就不真實(shí)了,要怎么直接做到今年并且讓去年的費(fèi)用真實(shí)呢
借非限定性凈資產(chǎn)貸銀行 直接做這個(gè)匯算,清繳的時(shí)候抵扣去年的所得稅。
我是費(fèi)用呢老師,銀行存款他們根據(jù)流水錄了的,
這看怎么做的 預(yù)付的嗎 借非限定性凈資產(chǎn)貸預(yù)付賬款
老師 他們當(dāng)時(shí)直接憑伙食結(jié)算單做的,沒(méi)有發(fā)票也直接入成本了,那我今天才清查出來(lái)一堆發(fā)票,但是賬也結(jié)了,我現(xiàn)在這個(gè)分錄要怎么做呢,并且發(fā)票的金額和賬上的食材金額也是對(duì)不上的,所以我現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票要怎么入賬呢
你好,沒(méi)有發(fā)票的,正常走就可以的,可以正常做的,就是不允許抵扣所得稅。
我們所得稅也是免的,我的意思是這堆發(fā)票我現(xiàn)在入在今年應(yīng)該怎么入賬呢,只是到時(shí)審計(jì)不認(rèn)
沒(méi)有發(fā)票審計(jì)上不認(rèn)可的,你需要正常做賬,做上面的賬務(wù)處理就可以的,這個(gè)屬于你單位的成本。
老師我是說(shuō)現(xiàn)在我這一堆食材發(fā)票,我賬已經(jīng)結(jié)賬了,我入在今年我要怎么入賬怎么做分錄
做上面的分錄, 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,貸銀行或者是預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款。
或者是借非限定性凈資產(chǎn) 貸預(yù)付訂
我們所有食材的分錄是:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸:其他應(yīng)收款-蘇秀春(未有發(fā)票) ,現(xiàn)在這堆發(fā)票做的分錄老師寫(xiě)的那個(gè)我沒(méi)有明白呢
是之前做了后期來(lái)了發(fā)票還是怎么了?
2022年做了食材入賬(無(wú)票)借 業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款,但是我今天找到了一些2022年的食材發(fā)票,但是賬已結(jié),稅已報(bào),如果反結(jié)賬的話還得改更正申報(bào),就太麻煩了,我的意思直接做在這1月,且讓這費(fèi)用又是屬于2022年的,應(yīng)該怎么做這分錄
借其他應(yīng)收款,貸限定性凈資產(chǎn), 這個(gè)是紅沖的,然后再做發(fā)票的, 借限定性凈資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款
貸方限定性凈資產(chǎn),代表什么呢和借方
你好,這個(gè)就是你的餐費(fèi)是專款專用的意思。
這個(gè)限定性凈資產(chǎn)相當(dāng)于公司的什么科目呢
利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。