你好,這個(gè)是加稅合計(jì)的嗎?如果是的話,63000/1.03*3%增值稅 附加稅=繳納的增值稅*6% 印花稅看具體的業(yè)務(wù) 所得稅, 利潤(rùn)100萬以內(nèi)的,目前新的政策還沒有出來。
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開專票三個(gè)點(diǎn)還是一個(gè)點(diǎn)
小規(guī)模納稅人開63000的專票怎么算稅,三個(gè)點(diǎn)的專票
小規(guī)模納稅人,度超過三十萬了,開的專票3個(gè)點(diǎn)專票可以開嘛?
小規(guī)模納稅人代開一個(gè)點(diǎn)的專票,季報(bào)卻只有三個(gè)點(diǎn)的選項(xiàng)怎么辦
老師那小規(guī)模納稅人可以開三個(gè)點(diǎn)的專票或者九個(gè)點(diǎn)的專票嗎
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅!??! 請(qǐng)問怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開票開的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問怎么做帳?謝謝!
請(qǐng)問一下印花稅怎么計(jì)提
含稅收入63000的企業(yè)所得稅怎么算
企業(yè)所得稅目前沒有新的政策出來,它是根據(jù)利潤(rùn)來繳納的,歷年累積的利潤(rùn)是多少的?你有其他的費(fèi)用吧?
沒有費(fèi)用,就這筆收入
對(duì)方公司要求開專票,稅款他們出,我公司要求算稅款
63000除以1.03減去附加稅,減去印花稅)*2.5% 按照去年的政策做這個(gè)。