你好可以的 可以紅沖
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費,然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務(wù)費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
請問個人代開的勞務(wù)費發(fā)票,備注欄有代扣代繳個稅的,企業(yè)怎么處理?現(xiàn)在到稅務(wù)局代開發(fā)票只能開勞務(wù)費發(fā)票了嗎?
您好,提前去稅務(wù)局代開了勞務(wù)普票,后期因為一些原因沒有發(fā)生實際勞務(wù),可以去稅務(wù)局紅沖跨月代開的勞務(wù)普票嗎?
去年8月在稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,上面標(biāo)注個稅代扣代繳,今年11月因?qū)Ψ讲唤o代扣代繳個稅,要求去稅務(wù)局紅沖,并開具一張人工費發(fā)票,以經(jīng)營所得在稅務(wù)局當(dāng)場繳納個稅。我想問現(xiàn)在增值稅免稅,那我去年1%的增值稅可以退回給我嗎
個人在稅務(wù)局代開的勞務(wù)費發(fā)票跨年了可以紅沖嗎?個稅企業(yè)沒有代扣代繳。
有張普票,開票金額開錯了多出來十幾塊錢,除了退回去重新開還有別的方法嗎?
老師,民宿房租沒有發(fā)票,我能結(jié)轉(zhuǎn)房租作為成本嗎?然后等匯算清繳時納稅填增,這種結(jié)轉(zhuǎn)成本后面也是在納稅調(diào)整無票那里調(diào)整嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),,然后客戶買車有些我們會幫他買保險,老師那這個保險收入怎么做賬?
老師,工商年報在哪里報?
你好,我們有一批產(chǎn)品需要外加工,讓供應(yīng)商幫我們做,材料都是由本公司提供,那么這次外加工費用需要計入到這批產(chǎn)品的成本?委托加工物資后面需要轉(zhuǎn)到哪個科目里?急,請詳細(xì)回答
咨詢費發(fā)放需要什么流程?請詳細(xì)說明一下
印花稅可以按照開票金額申報嗎?是按照開具發(fā)票金額還是取得發(fā)票金額?
老師,在查詢開了多少發(fā)票金額時,在全量發(fā)票查詢→開具發(fā)票里邊統(tǒng)計出來的金額,和在發(fā)票業(yè)務(wù),開票情況概覽,藍(lán)字發(fā)票開具金額,顯示的本月統(tǒng)計開票金額不一致,哪個更準(zhǔn)確
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費怎么寫分錄
發(fā)工地人員工資不報個稅,會被預(yù)警嗎
22年10月份開具的,企業(yè)10月份并未代扣代繳個人所得稅,現(xiàn)在23年1月退回了,對企業(yè)有沒有影響
對企業(yè)來說有沒有稅務(wù)風(fēng)險
你好你們單位做了費用成本嗎 沒有的就沒影響 什么原因退回 業(yè)務(wù)取消了嗎
做了費用成本,當(dāng)時沒注意備注欄代扣代繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)交的比較多,對方要求退回紅沖
那你多交所得稅 匯算清繳這個沒發(fā)票需要調(diào)增
這個可以調(diào)整。對于當(dāng)時企業(yè)沒有代扣代繳這個沒問題吧
發(fā)票已經(jīng)退回對方,去稅務(wù)局紅沖了
個人所交的稅款,他有收入,但是沒有交稅,你們單位沒有履行代扣代繳的義務(wù)
但是公司退回發(fā)票了,所以公司在匯算清繳時做調(diào)增就可以了吧
調(diào)增是必須的,這個是規(guī)定,
好的。那現(xiàn)在發(fā)票退回去稅務(wù)局紅沖了,對個人和企業(yè)來說,22年10月未申報個稅沒問題吧?
你好,沒有問題的,可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。