你好,這個是填在第二欄,這個稅率是5%吧?

你好老師,我問一下普通發(fā)票申報數(shù)額填在哪個欄里面
老師,你好。請問下我3個月我公司申報了未開票收入,4月份發(fā)票已經(jīng)開出,那我是不是申報表填紅字就可以了呢
老師你好 請問我開的發(fā)票是不動產(chǎn)的發(fā)票(入下圖片) 請問我填申報表填那一欄里?
老師你好 請問我開的1%的專票專票為為什么我在申報表里第一欄和第二欄里填了不含稅銷售額了 然后我把2%的那部分填在那個本期應(yīng)納稅額減征額這里就提示錯誤?
你好老師我想問下公司處置固定資產(chǎn)的填寫增值稅申報表時是填寫在未開具發(fā)票那一欄嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
是填在第二列,服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那里
是的百分之5 老師麻煩看看是不是應(yīng)該填在這里?
老師你好 我這樣填的出現(xiàn)這個提示
是要補交這么多稅嗎老師?
你開的是普票的話,第6欄是需要填寫的呢。
填在第六欄提示錯誤
提示這樣的錯誤
你開的是普票吧?你附表一填寫了嗎?
是這里嗎?老師
老師 是普票
你好,是的呢,在5%那里填寫的呢
這里怎么填?填那個開票的不含稅金額嗎?
是的呢,填寫不含稅金額
我這里填完了之前在稅務(wù)大廳開票的時候已經(jīng)預(yù)繳了一部分稅 現(xiàn)在是不是要補交表上出現(xiàn)的這稅費? 這樣填有錯嗎?
你看一下你之前預(yù)繳的金額,對的上嗎?
開的發(fā)票是之前預(yù)繳的4631.68 現(xiàn)在要補17890,09正常嗎這個稅?
按5%征收率來計算的話,是正常的呢
謝謝老師
不客氣,祝你一切順利歐