直接以該公司稅號(hào)與密碼登陸

老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個(gè)稅密碼,是不是從次月開始,每個(gè)月15號(hào)之前都要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),首先是通過納稅號(hào)跟個(gè)稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對(duì)嗎,這個(gè)一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個(gè)法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報(bào)?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動(dòng)算稅,通過企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
老師您好,新辦企業(yè)首次申報(bào)個(gè)稅,需要登錄到個(gè)稅扣繳系統(tǒng)添加單位,但是沒有其他企業(yè)可以讓先登錄再操作添加,那要怎么添加企業(yè)
老師好,在記賬公司把賬接回來了,自然人個(gè)稅系統(tǒng)里之前有一家企業(yè),現(xiàn)在把新接的這家企業(yè)在添加進(jìn)去了,然后登陸時(shí)需要輸入申報(bào)密碼,還沒設(shè)置密碼呢?怎么處理?。?謝謝
老師,浙江的,企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,有一個(gè)員工是一次性發(fā)工資的,24年1月發(fā)23年的,12月沒有申報(bào),在1月申報(bào)就要交個(gè)稅,現(xiàn)在可以去扣繳端更正12月的,可以添加人員嗎?有些人說可以,可我在23年6月操作過,更正時(shí)不能添加人員,到底行不行?
老師,您好,請(qǐng)問一家新公司剛用法人的賬號(hào)登錄添加了辦稅員,但現(xiàn)在個(gè)稅電子稅去添加的時(shí)候顯示企業(yè)信息不存在,這種要怎么處理呀,我現(xiàn)在要報(bào)法人的個(gè)稅,這家公司實(shí)際沒有發(fā)放工資和社保的
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

