你好,可以的, 沒問題
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師您好,2021年本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,現(xiàn)在還可以補結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,您好,幾年來都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過本年利潤到未分配利潤,今年想結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)所有的本年利潤嗎?
你好老師,去年結(jié)賬時沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,可以放在今年結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借:本年利潤。 貸:利潤分配-未分配利潤
本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,有什么影響嗎?好幾年都沒做結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
謝謝老師,應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
不客氣,有空給五星好評。
老師,可以告訴一下分錄怎么做嗎?
你好,可以的, 沒問題 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤