同學(xué)你好 需要負(fù)數(shù)的
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤(rùn),再錄入一個(gè)本年利潤(rùn)的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,本年利潤(rùn),是這樣嗎,
老師好,本年利潤(rùn)的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 還是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 正數(shù) 貸 本年利潤(rùn) 正數(shù)
老師,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的分錄,如果是盈利的,借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤(rùn)是借方虧損的,造成本年的未分配利潤(rùn)期末余額也是借方虧損,這個(gè)時(shí)候還需要計(jì)提盈余公積嗎
老師,姐好!在做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí),借本年利潤(rùn),貸費(fèi)用科目中的金額合計(jì)就寫發(fā)生的合計(jì),另再寫一分錄借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸本年利潤(rùn)就寫虧損數(shù)額。如新公司發(fā)生的費(fèi)用是30,那虧損數(shù)就是—70,分錄是不是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)—70還是70,貸本年利潤(rùn)—70還是70,這虧損數(shù)額要用紅字寫嗎?
老師好,本年利潤(rùn)期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)1000 貸 本年利潤(rùn)1000 還是 借 本年利潤(rùn)-1000 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) -1000呢
稅務(wù)局要求提供成本費(fèi)用佐證,廠房租賃是個(gè)人房東來(lái)的,簽的租賃合同也是法定代表人和房東人簽,有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票可以作為證明嗎
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老師,車已折舊完,公司再賣給個(gè)人需要交哪些稅
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,繼續(xù)施展項(xiàng)目建筑服務(wù),開(kāi)發(fā)票300萬(wàn)專票,3個(gè)點(diǎn),增值稅是90000元,在異地預(yù)繳增值稅,是按多少預(yù)繳,是90000的增值稅全部預(yù)繳了嗎?
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麻煩老師給看一下[呲牙] 單位貸款買車,后期還款需要公戶打給法人,由股東個(gè)人卡還款。 購(gòu)進(jìn)時(shí)分錄: 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行(首付部分) 長(zhǎng)期借款(貸款本金) 還款分錄: 借:其他應(yīng)收款股東 貸:銀行 借:長(zhǎng)期借款(無(wú)利息支出) 貸:其他應(yīng)收款股東 這樣對(duì)嗎?
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新接手的公司,之前做過(guò)固定資產(chǎn)也沒(méi)有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒(méi)有
怎么寫呢?麻煩老師寫一下
同學(xué)你好 你是虧損還是利潤(rùn)
是虧損啊
老師,麻煩你寫出完整的會(huì)計(jì)分錄(包括數(shù)字)
同學(xué)你好 你上面的分錄就是虧損呀 沒(méi)有要寫的了
借方:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 245000 貸方:本年利潤(rùn) 245000 此分錄需要用紅筆寫嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
是只有數(shù)字需要紅筆寫嗎?還是文字加數(shù)字都要用紅筆寫?
數(shù)字寫紅字就可以了