你好,對的,是的,不需要的。
年終結(jié)轉(zhuǎn)完損益后還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不,如果盈余那就借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤對嗎
老師,年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,如果是盈利的,借本年利潤,貸利潤分配——未分配利潤,這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤是借方虧損的,造成本年的未分配利潤期末余額也是借方虧損,這個時候還需要計提盈余公積嗎
如果本年利潤12月底借方余額就表示虧損,做分錄就是:借:利潤分配—未分配利潤,貸本能利潤,對嗎哪些盈余公積啥的都不用提
老師,你好,咨詢下,例如22年底貸方20萬未分配利潤,法定盈余公積2萬,23年虧損3萬,賬務(wù)處理,先用法定盈余公積彌補虧損, 借:法定盈余公積 貸:利潤分配-盈余公積補虧 2萬 結(jié)轉(zhuǎn): 利 借:利潤分配-盈余公積補虧 貸;利潤分配-未分配利潤2萬 年末利潤分配未分配余額貸方19萬 這種情況下法定盈余公積可以全額彌補當年虧損不
計提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤都是在年終結(jié)賬后,結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做么?計提法定盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-法定盈余公積? 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,有盈利。借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤? 分錄是否正確
易票365稅控盤打不開,怎么處理
老師,你好!以下是我今年1月給這個公司工會開了發(fā)票。我現(xiàn)在需要再開一張,但電子稅務(wù)局跳出來的公司名稱沒有“工會”二字。這個應(yīng)該怎么解決?
我是小規(guī)模企業(yè),付款了沒有收到發(fā)票,可以借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款,下個來發(fā)票了,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,可以嗎
老師,企業(yè)所得稅申報表中,職工薪酬,已計入成本費的這塊是按1-9月份計提的工資填寫嗎,這塊和個稅系統(tǒng)數(shù)額一致,然后實際支付按什么數(shù)據(jù)填,因為實際支付的是扣除職工個稅和職工社保部門后的數(shù)
電話答疑是怎么操作的?
小規(guī)模企業(yè),已付款但未收到發(fā)票,怎么做賬
老師,電子稅務(wù)局現(xiàn)在可以不用申報現(xiàn)金流量表么
公司收到銀行單是人社中心轉(zhuǎn)到賬上703元穩(wěn)崗返還,會計分錄如何做?到時候申報三季度所得稅中需要放在已記入成本費用的職工薪酬中么?
老師,什么是企業(yè)所得稅稅負?
請問一下,合伙企業(yè)用什么準則呀?賬務(wù)跟公司賬務(wù)有什么主要的區(qū)別呀
老師本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的金額就看余額表的期末余額在借貸的那方吧,平時不用做年底做一筆就行
對的,是的,是這么做。
老師虧損的這種做分錄沒問題吧
意思就年末本年利潤無余額我這個對著了吧
可以的,可以這么做的。
辛苦老師了,提前祝您新年快樂
不用客氣,工作愉快,非常感謝。