同學(xué),你好 備注:還款
老師上午好!我公司一筆借款由A公司轉(zhuǎn)給B、B又轉(zhuǎn)給C公司,還款時(shí)C公司直接還給了A公司,那之前B公司掛的其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么消帳呢?
老師,A公司借款給B公司。還款是收到A公司授權(quán)書還款給C。那B公司還款給C備注需要寫什么呢?
老師您好!A公司欠B公司貨款,B公司欠C公司貨款,能否A公司直接把貨款轉(zhuǎn)入C公司,C公司做了一份授權(quán)書,還要做三方協(xié)議書嗎。如果A公司轉(zhuǎn)入C公司貨款的錢,C公司是開票給B公司吧,三方協(xié)議書有版本嗎
老師您好,A公司轉(zhuǎn)賬給B公司備注的借款,當(dāng)B公司還給A公司的時(shí)候備注的也是借款,B公司還給A公司應(yīng)該備注還款的,但是備注錯(cuò)了,有沒有影響的
老師,A公司幫B公司付款給C公司,B公司收到了C公司的發(fā)票,借款還未還給A公司,關(guān)于這個(gè)B公司要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
直接備注還款,要不要備注還某某公司(原先借的款)
就是需要細(xì)致劃分嗎
同學(xué),你好 不需要那么細(xì)致
老師 這增值稅科目余額 進(jìn)銷金額好大,如何給摸平 0 。 這幾年都沒結(jié)轉(zhuǎn)呢,分錄怎么寫呢
同學(xué),你好 不同的問題需要分開提問,謝謝!