您好,之前計(jì)提過(guò)嗎還是
做10月賬,小規(guī)模公司,繳納增值稅時(shí),未交增值稅余額多余應(yīng)繳納增值稅,應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅為0,如何做分錄
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年11月在B縣轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)(A、B縣不在同一省),在B縣預(yù)繳了增值稅100萬(wàn)元。當(dāng)月在A市申報(bào)增值稅的時(shí)候,抵減預(yù)繳稅款后實(shí)際應(yīng)繳納增值稅稅額為300萬(wàn)元。已知A市城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,B縣城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。關(guān)于甲企業(yè)在A市和B縣應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅的算式中正確的是()。A在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=300x5%=15(萬(wàn)元)B.在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=(300+100)x7%=28(萬(wàn)元)C在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x5%=5(萬(wàn)元)D在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x7%=7(萬(wàn)元)。
繳納印花稅,環(huán)境保護(hù)稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,增值稅,怎么做分錄?
繳納增值稅,,城市維護(hù)建設(shè)稅,地方,教育,怎么寫分錄
繳納上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅滯納金如何入賬
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個(gè)分配數(shù)字是怎得來(lái)的?
老師好,稅務(wù)稽查,說(shuō)我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問(wèn)下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
沒(méi)有計(jì)提過(guò)
那就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 稅金及附加 帶 銀行存款
如果計(jì)提過(guò)呢,應(yīng)該如何
集體過(guò)的話,就是未交增值稅啦
所以沒(méi)有增值稅計(jì)提的話應(yīng)該是借 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸銀行存款
老師我之前繳納增值稅分錄做錯(cuò),在未計(jì)提增值稅的情況下,做成借未交增值稅了,貸銀行存款,那么我現(xiàn)在調(diào)整,是否該做成 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
嗯對(duì),就是這個(gè)意思的