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老師,建賬的時候把銀行存款 1.17沒有錄入,現在對賬余額里面是有1.17對不上,反結賬很麻煩,有啥辦法嗎

2023-01-15 14:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-15 14:56

同學你好 這個要反結賬的

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同學你好 這個要反結賬的
2023-01-15
你好,做一筆分錄 借 銀行存款 貸 利潤分配-未分配利潤
2023-01-15
您好,那您調整以前年度科目即可
2023-01-15
你好? ?沒有錄入系統(tǒng)? 。那你們試算平衡的時候肯定不平的。 你沒有平衡 是怎么建賬的??
2021-02-05
同學您好 如果賬務處理完全核對不上 只能盡量的彌補 比如工資賬面計提不發(fā) 這種只能根據銀行回單重新補錄 等等 需要追溯調整科目和目前已能追溯的科目余額核對正確 把不對的地方過更正分錄調整過來 沒做的分錄補錄
2024-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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