可以入賬,但是不能稅前扣除。
公司名下沒有車,但是員工車維修,可以做費(fèi)用嗎,還有加油費(fèi)
老師,我們公司名下沒有車,但是員工報(bào)的加油費(fèi)我怎么做賬啊
你好我們公司名下沒有車,但是員工的油費(fèi)可以入我們公司的費(fèi)用嗎
老師,你好,我們公司名下有2臺(tái)車,員工開車出去辦事,加油費(fèi),我們是入加油費(fèi),還是交通費(fèi)
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司名下有車,但是沒有員工,沒有開通社保。這樣的話,我們子公司的員工,用車費(fèi)用,就是過路橋費(fèi),車保養(yǎng)費(fèi),等等和車有關(guān)的,可以在母公司報(bào)銷嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請(qǐng)問給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費(fèi)用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費(fèi)的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯(cuò)誤需要更正申報(bào)。這個(gè)怎么操作
老師,我們把24年1-12月個(gè)稅減少了一個(gè)人,做了重新申報(bào),那減少的這一個(gè)人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費(fèi)用歸集花了30萬 申請(qǐng)了一個(gè)軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費(fèi)用可以資本化 轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛 無形資產(chǎn)的價(jià)值可以定價(jià)30萬嘛 還是需要有什么評(píng)估
老師您好!股東注冊(cè)資本50萬,公司截止2023年已經(jīng)累計(jì)虧損32萬,那現(xiàn)在減資45萬,分錄該怎樣做呀
公司解除員工個(gè)稅勞動(dòng)合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報(bào)匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會(huì)比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
為什么不能稅前扣除呢,請(qǐng)具體說一下理由
公司明顯沒有車,員工郵費(fèi)并不能證明用于公司業(yè)務(wù)所以不能稅前扣除
公司法人出差的高鐵票能報(bào)銷嗎?能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎。是按照票面金額/1.09×0.09嗎?需要去認(rèn)證勾選抵扣嗎
還有就是如果想要稅前扣除油費(fèi)的話,需要去做什么工作
對(duì),差旅費(fèi)可以報(bào)銷的
是按照這個(gè)稅率抵扣
簽訂租車協(xié)議,代開租車發(fā)票。
高鐵票需要勾選嗎
不需要,這個(gè)直接填寫就行了
我現(xiàn)在在增值稅申報(bào)表,這個(gè)高鐵的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的怎么填寫?填在附列資料2本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里嗎
要填在第幾行里
我們是外貿(mào)企業(yè),高鐵票的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
這個(gè)不用抵扣,你們是不能抵扣的
為什么不能抵扣,那進(jìn)項(xiàng)稅額我們什么能夠抵扣呢
你們外貿(mào)是免銷項(xiàng)稅額的,所以你的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。
所有的外貿(mào)企業(yè)都不能有內(nèi)銷業(yè)務(wù)嗎?我們現(xiàn)在是沒有內(nèi)銷,但是不排除將來什么情況。外貿(mào)公司取得境內(nèi)的一些購買原材料之外的發(fā)進(jìn)項(xiàng)都不能申報(bào)抵扣嗎?我們?nèi)绻陥?bào)上了就不能讓我們申報(bào)退稅了嗎?
不是,你也可以抵扣,但是這個(gè)得是為了內(nèi)銷產(chǎn)生的費(fèi)用才可以,比如你為了外交的差旅費(fèi),這些是不能抵扣的