學(xué)員您好,不是,在其他免稅
老師,我請(qǐng)問(wèn)一下,銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn),填增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表,怎么填
小規(guī)模納稅人未達(dá)到月度未達(dá)到10萬(wàn)元的收入,季度30萬(wàn),這個(gè)在增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候,是不是填在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額那一行里面
老師請(qǐng)問(wèn)在納稅申報(bào)滴時(shí)候,小規(guī)模納稅人沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),免稅銷(xiāo)售額,未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額11項(xiàng)數(shù)字怎么填寫(xiě)不上呢?需要填寫(xiě)附表嗎?這個(gè)一個(gè)季度開(kāi)票含稅額才一萬(wàn)怎么填這個(gè)表免增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅季報(bào)時(shí),個(gè)體戶(hù),沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)時(shí)填在哪?未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下增值稅申報(bào)表怎么填啊,這個(gè)季度有647432元,填在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額嗎
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義?。?/p>
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠,年銷(xiāo)售4—5千萬(wàn)吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來(lái)半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
買(mǎi)的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒(méi)有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年的暫估,還差3萬(wàn)左右成本票,下個(gè)月才能來(lái)票,請(qǐng)問(wèn)這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實(shí)操往期回放在哪兒?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體戶(hù)的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買(mǎi)社保發(fā)工資,12366說(shuō)只能退稅,有別的辦法嗎?
我有無(wú)票收入,剛申報(bào)的時(shí)候說(shuō)我跟開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)不上,是要怎么填啊
你好一般納稅人可以在無(wú)票收入欄里直接填,以后開(kāi)票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
沒(méi)看到那里又無(wú)票收入欄啊 我們是小規(guī)模
那就填在12欄其他免稅的
現(xiàn)在這樣提示我,我都不敢申報(bào)
我上個(gè)月申報(bào)無(wú)票收入237600元,這個(gè)季度又開(kāi)票了,然后這個(gè)季度又有未開(kāi)票收入1532.2元,申報(bào)的時(shí)候就這樣提示了
老師,在嗎
同學(xué)您好,填的是價(jià)稅合計(jì)還是不含稅收入
不含稅的
同學(xué)您好,那就只能一項(xiàng)一項(xiàng)核對(duì)把差異找出來(lái)
其實(shí)我總年度,開(kāi)票收入是跟稅控盤(pán)對(duì)的上,加未開(kāi)票收入就是等于我申報(bào)的年度收入,現(xiàn)在是一個(gè)季度的對(duì)不上,因?yàn)槲疑蟼€(gè)月做了無(wú)票收入,現(xiàn)在這個(gè)月就又重新開(kāi)了
應(yīng)該那里要填一個(gè)沖減上個(gè)月的無(wú)票收入,不這知道在那里填寫(xiě)
填負(fù)數(shù)就好與上個(gè)月相反
現(xiàn)在就是申報(bào)表不知道填那里
我的表是這樣的
您好,專(zhuān)票交稅填1行,普票免稅填12行