你們合同是哪個(gè)時(shí)間,同學(xué)
請(qǐng)問我們供應(yīng)商今年給我們補(bǔ)開去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(開票日期是現(xiàn)在的),我們可以作為去年的成本票稅前扣除嗎?
老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時(shí)候付了一筆機(jī)械臺(tái)班費(fèi)沒有收成本票,現(xiàn)在讓供應(yīng)商補(bǔ)開成本票,我當(dāng)時(shí)已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
去年開具的發(fā)票,今年要沖紅,對(duì)應(yīng)的其中一個(gè)原材料不沖紅,放在今年的項(xiàng)目中使用,但是去年全部計(jì)入成本了,今年還能調(diào)出來,放在今年的成本中嗎
一項(xiàng)是是提供勞務(wù),一項(xiàng)是提供技術(shù)服務(wù),勞務(wù)收入為25萬,對(duì)應(yīng)成本有18萬人力資源的票,技術(shù)服務(wù)今年沒有收入,但是收到20萬的成本票,想問一下這20萬我應(yīng)該記在哪個(gè)科目下
一項(xiàng)是是提供勞務(wù),一項(xiàng)是提供技術(shù)服務(wù),勞務(wù)收入為25萬,對(duì)應(yīng)成本有18萬人力資源的票,技術(shù)服務(wù)今年沒有收入,但是收到20萬的成本票,想問一下這20萬我應(yīng)該記在哪個(gè)科目下
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
2021.11簽訂,成本在2022發(fā)生
同學(xué)以合同簽訂當(dāng)期,所以開出發(fā)票沒問題
發(fā)票沒問題,想請(qǐng)教收到發(fā)票不確定成本的話入哪個(gè)科目比較合適?
主營業(yè)務(wù)成本——暫估
2021直接入了研發(fā)費(fèi)用,今年調(diào)的話能否享受加計(jì)扣除?
同學(xué),去年的今年不享受
之所以問就是去年做錯(cuò)了,錯(cuò)誤入了研究費(fèi)用沒加計(jì)扣除,今年調(diào)的話能否加計(jì)扣除?
同學(xué)這個(gè)政策就是年度匯算清繳,不能調(diào)整的下年
不是故意調(diào)整,是去年做錯(cuò)了。意思是這種錯(cuò)誤不能調(diào)整?
同學(xué)你可以調(diào)整去年的所得稅匯算清繳,然后退稅