同學(xué),你好 1.合法 2.視同銷售 3.增值稅,附加稅
老師,股東以固定資產(chǎn)作為投資款,1.發(fā)票一定要開來嗎?不開可以嗎 2.如果開的專票,公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)可以用來抵扣嗎? 3.作為投資入股的股東,他需要繳納個(gè)稅么?
請問一下,有個(gè)朋友想買車,如果借我們公司名義買的話,這樣我們公司要怎么做賬,繳納哪些稅費(fèi),這個(gè)車折舊的話也可以算我們公司成本的是吧?如果三年后轉(zhuǎn)還給他個(gè)人,那應(yīng)辦什么手續(xù)?
老師 我家法人名下有兩家公司 一家是三年前辦的 一家是今年辦的 法人想把三年前辦的那家名下的所有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到新辦的公司里 并且以八折出售 這樣做可以嗎 如果可行 需要辦什么手續(xù)
老師 我家法人名下有兩家公司 一家是三年前辦的 一家是今年辦的 法人想把三年前辦的那家名下的所有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到新辦的公司里 并且以八折出售 這樣做可以嗎 如果可行 需要辦什么手續(xù)
老師請問下,我們公司聘請的一位拖車司機(jī)(帶車上崗的),然后我們支付工資是按每公里計(jì)算工資的,那么比如一個(gè)月下來工資要支付10000(包含車子本身在需要的費(fèi)用),這樣子如果按10000報(bào)個(gè)稅,顯然 發(fā)生的車輛費(fèi)用也報(bào)了稅,這樣好像不太合理,有什么辦法可以比如工資支付6000,4000做為費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)費(fèi)用 我們公司也可以合理的做為費(fèi)用成本嗎,謝謝
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢